Здравствуйте! Как оформить оплату покупок/продаж при взаиморасчетах (покупатель проплатил за нас поставщику)? В закладке "оплата" функции взаиморасчет и ничего похожего на нее нет.
А какие Вы хотите сделать две проводки? В том, что она не попадает в Учет покупок нет ничего страшного - долг контрагента уменьшается, а программа смотрит на обороты, а не на закладку Оплата.
Поставьте пока операцию "выручка от реализации приобретенных товаров". В ближайшей версии добавим возможность вводить взаимозачет через Учет покупок/ продаж.
Мы ответили раньше, чем Вы закричали. Кстати, по поводу письма. Вроде бы нормально прикрепляется:
- заходим в журнал документов (вид Документа Прочие/ Письмо входящее (исходящее) - добавляем Контрагента и прочие параметры;
- в журнале операций нажимаем кнопку Документы и прикрепляем письмо.
А у меня следующая ситуация: У нас 3 фирмы, 1я - аа, 2я - ас, 3я - т-с.
так вот: ас заплатило по письму за услуги связи ликвидированной фирмы аа - дт 60 кт 51. А на т-с был позже оформлен договор на услуги связи того же самого поставщика услуг, т.е. теперь за телефоны платит т-с. Какими проводками мне закрыть сумму оплаты, которая прошла по письму? Пожалуйста, подскажите:
Комментарий