В январе материал приходовался на счет 10.13 (для продукции без НДС),
в деклорации за 1 квартал не учитывался.
В мае этот материал потребовался со счета 10.2 для продукции с НДС. Нужно переоприходовать. Как это сделать?
в деклорации за 1 квартал не учитывался.
В мае этот материал потребовался со счета 10.2 для продукции с НДС. Нужно переоприходовать. Как это сделать?
Комментарий