Программа "Предприятие 2009"
Агент размещает рекламу клиента и работает от своего имени, но за наш счет. Мы - Принципал. За работу Агент получает вознаграждение, которое удерживает из средств, полученных от Клиента, перед перечислением на наш счет.
Как правильно отразить следующие операции?
Мы (Принципал) выставили счет Агенту за размещение рекламы за февраль на 1000 USD.(Принципал не явл плательщиком НДС).
Денег в феврале мы не получили.
Закрыли Агенту акт-отчет за февраль на 1000 USD.
Агент прислал нам акт и сч-ф на вознагражд. на 100 USD.
Как в учете продаж и покупок сформировать правильные проводки.
Далее, при получении денег в марте в руб. (за минусом агентского вознагражд) видимо будет суммовая разница. Как это все сформируется в Программе?
Агент размещает рекламу клиента и работает от своего имени, но за наш счет. Мы - Принципал. За работу Агент получает вознаграждение, которое удерживает из средств, полученных от Клиента, перед перечислением на наш счет.
Как правильно отразить следующие операции?
Мы (Принципал) выставили счет Агенту за размещение рекламы за февраль на 1000 USD.(Принципал не явл плательщиком НДС).
Денег в феврале мы не получили.
Закрыли Агенту акт-отчет за февраль на 1000 USD.
Агент прислал нам акт и сч-ф на вознагражд. на 100 USD.
Как в учете продаж и покупок сформировать правильные проводки.
Далее, при получении денег в марте в руб. (за минусом агентского вознагражд) видимо будет суммовая разница. Как это все сформируется в Программе?
Комментарий