Здравствуйте. Программа Предприятие 2008, СНТ.
1. Программа при "Покупке" не видит, что покупаются не материалы, а оказываются услуги. Нужно оприходовать сч-ф за электроэнергию. В "справочнике материальных расходов" завела раздел Услуги. Но это не очень правильно - покупка материалов и услуг немного разные вещи. В службе поддержки сказали, что это единственный вариант.
2. НКО в бухучете учитывает стоимость НДС в услуге, не выделяя ее. Такой вариант не подходит: "Возможно Вам подойдет такой вариант - указывать цену приобретения имущества с учетом НДС, а в поле НДС ставить "не обл."" . Это не удобно и не правильно.
Появляются 2 проводки одновременно:
26.9 ---60.2
19.3----60.2
Затем формируется 26.7----19.3 (НДС к зачету) При этом для формирования Декларации по НДС нет никакой разницы, что этот "НДС к зачету" "лег" на 26 счет, а не в Д68. Все равно Декларация получается "к возврату".
Можно завести какой-нить другой 19 (НДС по непроизводственным расходам, без зачета с бюджетом)?! И сразу его скидывать на 26.7? При этом ввести запрет на формирование возврата в Декларации?
До покупки программы безболезненно делалась проводка 86 ---- 60 Оприходование услуг или материалов по контрагентам и 60-------- 51 -оплата этих услуг. У вас такая проводка отсутствует, вернее, нет возможности "цеплять" ее из плана счетов. Нужно "таскать" через производственные счета - 23,20,26,,, Но ведь никакого производства нет.
Спасибо.
1. Программа при "Покупке" не видит, что покупаются не материалы, а оказываются услуги. Нужно оприходовать сч-ф за электроэнергию. В "справочнике материальных расходов" завела раздел Услуги. Но это не очень правильно - покупка материалов и услуг немного разные вещи. В службе поддержки сказали, что это единственный вариант.
2. НКО в бухучете учитывает стоимость НДС в услуге, не выделяя ее. Такой вариант не подходит: "Возможно Вам подойдет такой вариант - указывать цену приобретения имущества с учетом НДС, а в поле НДС ставить "не обл."" . Это не удобно и не правильно.
Появляются 2 проводки одновременно:
26.9 ---60.2
19.3----60.2
Затем формируется 26.7----19.3 (НДС к зачету) При этом для формирования Декларации по НДС нет никакой разницы, что этот "НДС к зачету" "лег" на 26 счет, а не в Д68. Все равно Декларация получается "к возврату".
Можно завести какой-нить другой 19 (НДС по непроизводственным расходам, без зачета с бюджетом)?! И сразу его скидывать на 26.7? При этом ввести запрет на формирование возврата в Декларации?
До покупки программы безболезненно делалась проводка 86 ---- 60 Оприходование услуг или материалов по контрагентам и 60-------- 51 -оплата этих услуг. У вас такая проводка отсутствует, вернее, нет возможности "цеплять" ее из плана счетов. Нужно "таскать" через производственные счета - 23,20,26,,, Но ведь никакого производства нет.
Спасибо.
Комментарий