Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

взаиморасчеты

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • взаиморасчеты

    Здравствуйте! Как оформить оплату покупок/продаж при взаиморасчетах (покупатель проплатил за нас поставщику)? В закладке "оплата" функции взаиморасчет и ничего похожего на нее нет.

  • #2
    Какая у Вас программа - Предприятие, УСНО, ПБОЮЛ?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      УСНО зарегистрирована

      Комментарий


      • #4
        В УСНО это можно сделать через журнал операций. В журнал операций добавьте проводку Д. 60.2 К.62.2 на сумму произведенного зачета.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Но в этом случае проводка получается одна вместо двух и не попадает в учет покупок/продаж

          Комментарий


          • #6
            А какие Вы хотите сделать две проводки? В том, что она не попадает в Учет покупок нет ничего страшного - долг контрагента уменьшается, а программа смотрит на обороты, а не на закладку Оплата.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Какую операцию я должна указать при проведении этого платежа?

              Комментарий


              • #8
                И еще вопрос. Операция проводится по письму. В графе "документ №" данный документ не отображается (в журнале документов заведен). Что делать?

                Комментарий


                • #9
                  Опишите, пожалуйста, ситуацию поподробнее - какая у Вас операция выбрана в Учете покупок и какая в Учете продаж.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    В учете покупок операция "арендные платежи", в учете продаж "выручка от реализации приобретенных товаров".

                    Комментарий


                    • #11
                      Поставьте пока операцию "выручка от реализации приобретенных товаров". В ближайшей версии добавим возможность вводить взаимозачет через Учет покупок/ продаж.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                      • #12
                        Люди! Ау!

                        Комментарий


                        • #13
                          Мы ответили раньше, чем Вы закричали. Кстати, по поводу письма. Вроде бы нормально прикрепляется:
                          - заходим в журнал документов (вид Документа Прочие/ Письмо входящее (исходящее) - добавляем Контрагента и прочие параметры;
                          - в журнале операций нажимаем кнопку Документы и прикрепляем письмо.
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий


                          • #14
                            Спасибо

                            Комментарий


                            • #15
                              А у меня следующая ситуация: У нас 3 фирмы, 1я - аа, 2я - ас, 3я - т-с.
                              так вот: ас заплатило по письму за услуги связи ликвидированной фирмы аа - дт 60 кт 51. А на т-с был позже оформлен договор на услуги связи того же самого поставщика услуг, т.е. теперь за телефоны платит т-с. Какими проводками мне закрыть сумму оплаты, которая прошла по письму? Пожалуйста, подскажите:

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X