Добрый день! Скажите пожалуйста, если заводить поступление оплату и реализацию товара через Учет покупок и Учет продаж, возможно ли списание НДС за частично реализованный товар поштучно т.е. за единицу, а не по средней стоимости. Т.е оприходовали 10 единиц товара на 41 и 19, оплатили поставщику за 10 единиц. А списываем с 41 и 19 по мере реализации поштучно
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Списание НДС
Свернуть
X
-
Спасибо Вам за оперативные ответы. Я имею в виду если завести наименование "Цветочек" - в количестве 5 шт.(НДС -100руб. за ед.) и наименование "Кактус" - в количестве 3шт.(НДС-50руб. за ед.) При реализации и оплате 1 единицы наименования "Цветочек" какая сумма НДС будет списана? 100 руб. или 81,25.((500+150):8))
- Спасибо 0
Комментарий
-
Этого мы и хотим, а получилось вот так:
В базе от 15.01.09г.-10.22(время)
1. 16.12.08 через «Покупки» поставщик ВЕЛС оприходовано 7 единиц товара «Елена плюс140» на сумму 28474,58 (4067,80х7шт).
2. 16.12.08 через «Покупки» поставщик ВЕЛС учтен НДС по 7 единиц товара «Елена плюс140» на сумму 5125,42 (732,20х7шт).
3. 24.12.2008 через «ПРОДАЖИ» контрагент АМС 100К ТОВАР реализован один диван( оплачено все 7 единиц). Причем себестоимость списана по правильной цене 4067,80, а НДС выделен неправильно 765,41 ( а надо 732,20)
Пересчет операций по покупкам и продажам и книга доходов и расходов пересчитаны.
А в базе, сделанной до пересчета (см. базу от 15.01.09г.-13.26) было все правильно ( т.е. НДС 24.12.08 был выделен в правильной сумме 732,20.) до того момента, как мы сделали перерасчет операций по покупкам и продажам, книги ДиР .
НДС в «ПРОДАЖИ» за 24.12.2008 изменился с 732,20 на неправильный 765,41. ( см. базу от 15.01.2008 10.22(время) )
Высылаем Вам две базы от 15 января 2009г. от 10.22 с неверным НДС и 13.26 с верным расчетом
Подскажите, пожалуйста, что делать.
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий