Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Заработная плата

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Заработная плата

    Здравствуйте! Пробую начислить зарплату(УСНО 2008 от 02.10), начисляется на 20.1 счет. Как сделать так, чтобы з/пл распределялась на нужные счета (20.1, 20.2, 26). Где отметить кто на какой счет относится?
    И еще! Бывает так, что з/пл выдается через подотчетное лицо (например. рабочим из района везет з/пл один человек, т.к. в деревне просто нет банкомата!).Так как провести выдачу Дт 70 Кт 71? Я попробовала вручную через журнал операций провести,но авансовый отчет не формируется, его приходится отдельно заполнять и прикладывать к документам. И долго на каждого человека проводку делать. Можно по другому???
    Заранее благодарю за помощь!

    #2
    Сообщение от Долбикова К. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Пробую начислить зарплату(УСНО 2008 от 02.10), начисляется на 20.1 счет. Как сделать так, чтобы з/пл распределялась на нужные счета (20.1, 20.2, 26). Где отметить кто на какой счет относится?
    Справочники/ Справочник начислений - выбираете нужное начисление и корректируете проводку.

    Сообщение от Долбикова К. Посмотреть сообщение
    И еще! Бывает так, что з/пл выдается через подотчетное лицо (например. рабочим из района везет з/пл один человек, т.к. в деревне просто нет банкомата!).Так как провести выдачу Дт 70 Кт 71? Я попробовала вручную через журнал операций провести,но авансовый отчет не формируется, его приходится отдельно заполнять и прикладывать к документам. И долго на каждого человека проводку делать. Можно по другому???
    Заранее благодарю за помощь!
    Вообще прводка Д.70 К.71 - это зачет выданных сумм АО в счет заработной платы. Мне кажется, что выдачу зар.платы нужно оформлять типовыми проводками Д.20. К.70, а с человека, который везет эти деньги просто брать расписку в получении денежных средств.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Но в справочнике начислений корректируется проводка по видам начислений (оклад или РК и т.д.), а мне нужно распределить з/пл мжду основными, общехоз. и общепроизводственными расходами. Для чего в плане счетов счета 25.2 и 26.1? Например, руководству начисляется на 26,рабочим на 20.

      Комментарий


        #4
        Добавьте наименование "Оплата по окладу" столько раз - сколько разных проводок Вам нужно сформировать и выбирайте нужное. Чтобы их не путать в скобках можно указать счет, на который будет производиться начисление.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          Спасибо, наконец-то разобралась! И правда получается!

          Комментарий


            #6
            Проверьте производственный календарь 2009 г. - при выводе на печать ошибки в наименовании месяцев и года.

            Комментарий


              #7
              А Вы какую программу имеете в виду. Проверили, но ошибок не увидели. Какой календарь распечатываете, пятидневный или шестидневный?

              Комментарий


                #8
                Программа-Бухсофт 2009
                Календарь пятидневной недели см. Июль и в конце год

                Комментарий


                  #9
                  Все разобрались, не тот лист смотрела. Поправим.

                  Комментарий


                    #10
                    Предприятие 2009-Выплата з/пл-Выдать данное начисление-окно Выдать сумму-почему не предусмотрено, чтобы можно было выбрать платежное поручение по которому осуществлялось перечисление з/пл?

                    Комментарий


                      #11
                      Как понять "перечислялось"? Тут в последовательности иная логика заложена. Сначала выдается начисление, потом автоматически формируется платежка по нему. А Вы как я понял хотите по уже сформированной вручную операции сделать привязку к Выплате? Так может получиться большая путанница.

                      Комментарий


                        #12
                        "Сначала выдается начисление"-я про это. У Вас в этом окошке предусмотрен выбор документов которые используются при выдаче з
                        пл через кассу.

                        P.S. вчера и позавчера отправляла архив, он большой и был загружен на Народ. Вы получили его?

                        Комментарий


                          #13
                          Скажите с какого адреса - проверим.

                          Комментарий


                            #14
                            У Вас в этом окошке предусмотрен выбор документов которые используются при выдаче зпл через кассу.
                            Понял. А разве платежное поручение может быть основанием выдачи? Может все же ведомость должна быть?

                            Комментарий


                              #15
                              С адреса - Адрес удалён

                              У Вас предусмотрено составление РКО, Расчетно-платежной ведомости, Платежной ведомости

                              Постановление Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"
                              .....
                              N Т-49 "Расчетно-платежная ведомость", N Т-51 "Расчетная ведомость", N Т-53 "Платежная ведомость"
                              ........
                              При применении расчетно-платежной ведомости по форме N Т-49 другие расчетные и платежные документы по формам N Т-51 и Т-53 не составляются.

                              На работников, получающих заработную плату с применением платежных карт, составляется только расчетная ведомость, а расчетно-платежная и платежная ведомости не составляются. Ведомости составляются в одном экземпляре в бухгалтерии.

                              Начисление заработной платы (формы N Т-49 и N Т-51) производится на основании данных первичных документов по учету выработки, фактически отработанного времени и других документов.

                              В графах "Начислено" проставляются суммы по видам оплат из фонда заработной платы, а также другие доходы в виде различных социальных и материальных благ, предоставленных работнику, оплаченных за счет прибыли организации и подлежащих включению в налоговую базу. Одновременно производится расчет всех удержаний из суммы заработной платы и определяется сумма, подлежащая выплате работнику.

                              На титульном листе расчетно-платежной ведомости (форма N Т-49) и платежной ведомости (форма N Т-53) указывается общая сумма, подлежащая выплате. Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. В конце ведомости указываются суммы выплаченной и депонированной заработной платы.

                              В расчетно-платежной ведомости (форма N Т-49) и платежной ведомости (форма N Т-53) по истечении срока выплаты против фамилий работников, не получивших заработную плату, соответственно в графах 23 и 5 делается отметка "Депонировано". При необходимости в графе "Примечание" формы N Т-53 указывается номер предъявленного документа.

                              В конце платежной ведомости после последней записи проводится итоговая строчка для проставления общей суммы ведомости. На выданную сумму заработной платы составляется расходный кассовый ордер (форма N КО-2), номер и дата которого проставляются на последней странице платежной ведомости.

                              В расчетных ведомостях, составляемых на машинных носителях информации, состав реквизитов и их расположение определяются в зависимости от принятой технологии обработки информации. При этом форма документа должна содержать все реквизиты унифицированной формы.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X