У нас УСНО 2007,2008.
В прошлом году фирма выдала сотрудникам подарки. На форуме мне дали совет как это сделать в программе., а именно, цитирую:
"Зайдите в справочник начислений и сделайте следущее:
1. Поставьте галочку у начисления "стоимость подарков..." не учитывать сумму к выдаче
2. Поправьте проводку на Дебет 00 Кредит 00
После этого начисляете это начисление.
А в бухгалтерском учете просто делаете проводку на Д91.2 К 71.1 - сумма подарков.
Подарочный приказ и ведомость под него надо сделать просто отдельно, т.к. он будет иметь значение при проверке по НДФЛ."
Вроде бы все нормально. Но это только на первый взгляд.
При импорте данных прошлого года в 2008, программа в разделе <Кадры>-< Долги> отражает долг именно на сумму подарков, которые естественно все получили физически, но как я понимаю, в программе этот факт не отражен.
Отсюда вопросы:
1.Как исправить эту ситуацию?
2. Как все-таки надо сделать, чтобы подарки в программе были как выданные, т.к. в этом году тоже планируются выдачи подарков.
В прошлом году фирма выдала сотрудникам подарки. На форуме мне дали совет как это сделать в программе., а именно, цитирую:
"Зайдите в справочник начислений и сделайте следущее:
1. Поставьте галочку у начисления "стоимость подарков..." не учитывать сумму к выдаче
2. Поправьте проводку на Дебет 00 Кредит 00
После этого начисляете это начисление.
А в бухгалтерском учете просто делаете проводку на Д91.2 К 71.1 - сумма подарков.
Подарочный приказ и ведомость под него надо сделать просто отдельно, т.к. он будет иметь значение при проверке по НДФЛ."
Вроде бы все нормально. Но это только на первый взгляд.
При импорте данных прошлого года в 2008, программа в разделе <Кадры>-< Долги> отражает долг именно на сумму подарков, которые естественно все получили физически, но как я понимаю, в программе этот факт не отражен.
Отсюда вопросы:
1.Как исправить эту ситуацию?
2. Как все-таки надо сделать, чтобы подарки в программе были как выданные, т.к. в этом году тоже планируются выдачи подарков.
Комментарий