Подскажите пожалуйста.
В учете продаж я провожу реализацию собственных ОС (кран), (оплата получена ранее). формируются проводки:
Д.51.1 - К:62.1 -получен аванс
Д:62.11 - К:68.2 - начислен НДС с авансов
Д:01.5 - К: 01.3 - Списана первоначальная стоимость
Д: 62.2 - К:91.1 - Реализовано: Кран
Д:91.3 - К:68.2 - начислена сумма НДС
Д:02.1 - К:01.5 - списана накоплен. аммортиз.
Д:91.2 - К:01.5 - списана себестоимость: кран
Д:62.1 - К:62.2 - Зачет аванса
Д:68.2 - К:62.11 - восстановлен ранее начислен. НДС.
Все правильно, но в форме Декларации по НДС я не вижу реализацию крана и начисленный НДС.
Так же в строке "суммы полученной оплаты" у меня не сходятся суммы с оборотом счета, а также сумма НДС зачтенных авансов.
Может я что-то неправильно делаю?
Подскажите пожалуйста,
Заранее благодарна
В учете продаж я провожу реализацию собственных ОС (кран), (оплата получена ранее). формируются проводки:
Д.51.1 - К:62.1 -получен аванс
Д:62.11 - К:68.2 - начислен НДС с авансов
Д:01.5 - К: 01.3 - Списана первоначальная стоимость
Д: 62.2 - К:91.1 - Реализовано: Кран
Д:91.3 - К:68.2 - начислена сумма НДС
Д:02.1 - К:01.5 - списана накоплен. аммортиз.
Д:91.2 - К:01.5 - списана себестоимость: кран
Д:62.1 - К:62.2 - Зачет аванса
Д:68.2 - К:62.11 - восстановлен ранее начислен. НДС.
Все правильно, но в форме Декларации по НДС я не вижу реализацию крана и начисленный НДС.
Так же в строке "суммы полученной оплаты" у меня не сходятся суммы с оборотом счета, а также сумма НДС зачтенных авансов.
Может я что-то неправильно делаю?
Подскажите пожалуйста,
Заранее благодарна
Комментарий