Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Трехсторонний взаимозачет

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Трехсторонний взаимозачет

    Добрый день!
    ООО 1 сделала работы для ООО 2, а ООО 2 сделала работы для ООО 3.
    ООО 2 имеет дебиторскую и кредиторскую задолженность перед ООО 1 и ООО 3. ООО 2 сделала проводки по взаимозачету между ООО 1 и 3 по Соглашению о переуступке прав требования.
    ООО 1 получила оплату от ООО 3 (за ООО 2) по тому же соглашению.
    Как ООО 1 сделать проводки на получение оплаты? Прямых взаимодействий с ООО 3 она не имеет.
    С ООО 2 книга продаж - проводки - Д 62.2 -Кр. 90.1 реализация
    Д 90.3 -Кр. 68.2 начислен НДС,
    А как отразить оплату ООО 3 за ООО 2? (проводки). Я что-то запуталась.

    #2
    Я так понимаю Ваша компания - ООО1, Вы провели реализацию через Учет продаж ООО2. Сейчас нужно в Учет продаж/ Оплата - два раза кликнуть по контрагенту, в открывшемся справочнике выбрать ООО3.
    У Вас проводки по погашению задолженности останутся с аналитикой ООО2 (долг закроется), а основанием платежа от ООО3 будет соглашение. И все.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий

    реклама

    Свернуть
    Обработка...
    X