Добрый день!
ООО 1 сделала работы для ООО 2, а ООО 2 сделала работы для ООО 3.
ООО 2 имеет дебиторскую и кредиторскую задолженность перед ООО 1 и ООО 3. ООО 2 сделала проводки по взаимозачету между ООО 1 и 3 по Соглашению о переуступке прав требования.
ООО 1 получила оплату от ООО 3 (за ООО 2) по тому же соглашению.
Как ООО 1 сделать проводки на получение оплаты? Прямых взаимодействий с ООО 3 она не имеет.
С ООО 2 книга продаж - проводки - Д 62.2 -Кр. 90.1 реализация
Д 90.3 -Кр. 68.2 начислен НДС,
А как отразить оплату ООО 3 за ООО 2? (проводки). Я что-то запуталась.
ООО 1 сделала работы для ООО 2, а ООО 2 сделала работы для ООО 3.
ООО 2 имеет дебиторскую и кредиторскую задолженность перед ООО 1 и ООО 3. ООО 2 сделала проводки по взаимозачету между ООО 1 и 3 по Соглашению о переуступке прав требования.
ООО 1 получила оплату от ООО 3 (за ООО 2) по тому же соглашению.
Как ООО 1 сделать проводки на получение оплаты? Прямых взаимодействий с ООО 3 она не имеет.
С ООО 2 книга продаж - проводки - Д 62.2 -Кр. 90.1 реализация
Д 90.3 -Кр. 68.2 начислен НДС,
А как отразить оплату ООО 3 за ООО 2? (проводки). Я что-то запуталась.
Комментарий