Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Книга покупок

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Книга покупок

    В мае мы получили товар от иностранного поставщика, растаможили и получили документы.
    Оплачивали в валюте. У поставщика нет ИНН и КПП, как заносить в книгу покупок?
    Сейчас налоговая требует пояснения к НДС за 2 квартал по ИНН этого поставщика. Что писать?

    #2
    так в книге покупок у Вас будет ГТД и перечисляли Вы НДС на таможне, а не иностранному поставщику. Здесь только ГТД и номер п/п на перечисление таможенных платежей (в т.ч. НДС). А если Вы пишите что у этого поставщика нет ИНН, тогда что Вы показывали в книге покупок и что требует налоговая - не понятно...

    Комментарий


      #3
      Код операции должен стоять 20, тогда ИНН не нужен.
      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


        #4
        Спасибо, я уже сама додумалась. Все равно спасибо за подсказку.
        На вкладке Отчетность-начисление и уплата-НДС считается неверно. Не учитываются суммы сторно (с минусом). Книга покупок и продаж, Декларация - все заполняется верно. Правда в книге покупок приходится вручную ставить минус.

        Комментарий


          #5
          Уточните, а из-за чего пришлось сторно делать? Просто не понятно зачем в книге покупок ставить минус вручную. Если уменьшалась стоимость по сч.ф., то это уменьшение отражается в книге продаж корректирующей сч.ф.

          Комментарий


            #6
            Счет-фактура ошибочно была занесена в 2015 году. В 2016 - обнаружили и полностью ее сторнировали.
            Пробовала и корректирующей сч.-фактурой...Все равно на вкладке отчетность считает неверно. Не учитывает эти фактуры

            Комментарий


              #7
              В программе 2016 года в Учете покупок выберите период "Все года", выберите период 2015 и найдите документ, который хотите сторнировать.
              Выберите режим просмотра "Доп.поля"/ нажмите кнопку "Аннулировать" - поставьте дату аннулирования 2016 год


              Сформируются проводки сторно, которые позволят скорректировать бухгалтерскую отчетность текущего года.

              Налоговая отчетность корректируется в том отчетном периоде, в котором была сделана ошибка. Т.е по НДС Вам нужно подать корректировку за 2015 год. Ее придется формировать вручную.

              В программе 2015 года в декларации по НДС выберите квартал, в котором была допущена ошибка, проставьте на титульном листе № корректировки, заполните, проставьте "1" в тех разделах, которые не меняются и добавьте аннулированный с-ф в Приложение 1 к Разделу 8.
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий

              реклама

              Свернуть
              Обработка...
              X