Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вычеты по НДФЛ по разным ОКТМО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Вычеты по НДФЛ по разным ОКТМО

    Сотрудник отработал 3 мес в одном подразделении, с апреля перешел в другое обособленное подразделение, в июне принес заявление на вычеты с Февраля.... Вычеты за февраль и март предоставляются по первому подразделению, соответственно НДФЛ (по этому ОКТМО) отрицательный, доходов по этому ОКТМО нет. Что нужно сделать, чтобы и 6-НДФЛ сдать и потом в 2-НДФЛ не получить по сотруднику справки с излишне- (недо-)удержанным налогом?
    С сотрудника по первому подразделению в первом кв. удержан НДФЛ и перечислен без применения вычетов, т.е. лишние 364 руб. А исчисленный в 1 кв. НДФЛ (смотрю в Регистре налогового учета) уменьшается после расчета з/п за июнь.

    #2
    А по этому ОКТМО только у него нет доходов?

    Комментарий


      #3
      Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
      А по этому ОКТМО только у него нет доходов?
      Только у него, его перевели в другое подр., другие сотрудники там остались, есть и база и НДФЛ...

      Комментарий


        #4
        Тогда спокойно пересчитывайте ему налог и уменьшайте перечисления за счет других сотрудников.
        Статья 231
        Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание такого налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом соответствующего заявления налогоплательщика.

        Хуже, когда надо налог пересчитать, а организация больше не работает по этому обособленному подразделению.

        Комментарий

        реклама

        Свернуть
        Обработка...
        X