Помогите пожалуйста. Пришло требование по НДС из налоговой о предоставлении пояснений (прилагается приложение разд.8 книги покупок с кодом ошибки 1).
Эта запись по ГТД (т.е. оплата НДС была в ФТС в 2014г.)и в книге покупок отражено правильно(и код вида операции и ИНН и сумма, но дату я поставила 31.12.2015г.- когда был продан этот товар, хотя товар у меня оприходован по ГТД 12.02.2014г., т.к. выпуск по ГТД 12.02.2014г.)
Как и что я должна предоставить в налоговую и в каком формате? Еще ни разу с этим не сталкивалась.
Эта запись по ГТД (т.е. оплата НДС была в ФТС в 2014г.)и в книге покупок отражено правильно(и код вида операции и ИНН и сумма, но дату я поставила 31.12.2015г.- когда был продан этот товар, хотя товар у меня оприходован по ГТД 12.02.2014г., т.к. выпуск по ГТД 12.02.2014г.)
Как и что я должна предоставить в налоговую и в каком формате? Еще ни разу с этим не сталкивалась.
Комментарий