Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопросы по КуДиР ИП ОСНО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #16
    Здравствуйте.
    Подскажите, вышло ли обновление?
    И еще такой вопрос, немного не по теме, как в Бухсофте можно реализовать перенос вычетов по НДС на будущие периоды?

    Комментарий


      #17
      Добрый вечер, извините за задержку с ответом. Обновление сегодня выложили, можно скачивать, смотреть заполнение.
      По Вашему вопросу по НДС - нужно в форме Учет покупок открыть Режим просмотра/ Доп.поля и поменять Рег. дату - на ту дату, в которую хотите получить вычет. Если поку на знаете, когда будете регистрировать счет-фактуру, просто удалите рег.дату.

      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

      Комментарий


        #18
        В версиях от 16.03 обновлена форма 3-НДФЛ
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #19
          Здравствуйте.
          Подскажите, пожалуйста, почему может формироваться пустая декларация НДС за 16-й год, и, соответственно, пустые книги покупок и продаж? Программа Бухсофт-предприниматель 2016

          Комментарий


            #20
            В форме учет покупок и Учет продаж проверьте, что у вас прикреплены счета-фактуры


            После этого Учет покупок (продаж)/ Отчеты/ Книга покупок (продаж) - нажимаем кнопку "Заполнить". Декларацию нужно заполнять после того как заполнены книги.

            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #21
              Да что-то я про эту операцию не знал (предварительное заполнение книг покупок и продаж), все получилось. Спасибо.

              Комментарий


                #22
                Здравствуйте.
                Теперь появился вопрос по взносам в ПФР ИП 1% с дохода свыше 300000.
                Этот взнос тоже указывать во вкладке "уплата взносов ИП"? Как в таком случае заполнить в программе от 2016 года взнос за 2015-й год, ведь уплатил я его в 2016 году?
                Да, попробовал рассчитать данный взнос в версии 2015 года, почему-то она считает на сумму, на которую были оформлены документы, а не фактически пришедших денег, за исключением НДС.

                Комментарий


                  #23
                  1. В программе 2016 года в форме "Взносы ИП" нужно показать сумму в поле "Долг"
                  https://test.buhsoft.ru/screens/2016...2e21921589.png
                  или через форму "Остатки на начало года"
                  https://test.buhsoft.ru/screens/2016...d9a4020101.png

                  2. Действительно есть проблема. Исправляем, сегодня постараемся выложить обновление. Приносим извинения за доставленные неудобства.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                    #24
                    Здравствуйте.
                    Еще такой вопрос: внес по Вашей инструкции оплату ПФР 1%, все отразилось, но почему-то в кудир отражается как статья "травматизм". Скрин во вложении.
                    И еще, почему-то не получается вносить доход от процентов банка по расчетному счету, то есть кнопка "банк1" не активная, скрин также во вложении.
                    Вложения

                    Комментарий


                      #25
                      Доход от процентов банка лучше внести как - Банк/ Приход/ Любой счет - 91.1.
                      По поводу фиктивного травматизма вместо 1% - проверяем.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                        #26
                        Здравствуйте.
                        При проверке отчета 3-НДФЛ возникает данная ошибка (на скриншоте).
                        Я так понимаю связана она со строкой, выделенной на том же скриншоте, только ниже. Попытки поставить туда какое-либо значение не выходят.
                        Что можно сделать?
                        Вложения

                        Комментарий


                          #27
                          Надо кнопку "+" нажать в верхней части таблицы (рядом с КБК) - у Вас добавится раздел и будет возможность внести данные.
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий


                            #28
                            Здравствуйте.
                            Формирую декларацию НДС, почему-то не совпадают даты сч-фактур в учете продаж и книге продаж (красным), также не все продажи попали в книгу (зеленым).
                            И почему-то не все покупки попали в книгу покупок.
                            И что значит проводка-взаимозачет, во всех покупках, которые не попали в книгу, есть данная проводка, может ли из-за нее не попадать покупка в книгу (данные покупки - это виртуальный возврат товаров от покупателя до следующего сезона)
                            Вложения

                            Комментарий


                              #29
                              Вопрос снимается, все заполнилось.
                              Единственное только - стоит ли заморачиваться с созданием копий контрагентов, чтобы убрать взаимозачет? Или его можно оставить и он не критичен?

                              Комментарий


                                #30
                                А взаимозачеты откуда? Один контрагент в Учете покупок и Учете продаж?
                                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X