Добрый день...При вводе товара в остатках на начало года сумма пришется без НДС? А тогда как ввести НДС по этому товару?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
корректоровать остатки на начало года
Свернуть
X
-
Посмотрите, пожалуйста, здесь описано как правильно вводить остатки по товарам
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=29851Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
-
Ситуация такая, что в 2014 году не учли списание брака от поставщика...Теперь надо скорректировать отстатки по товару.Решила это сделать через остатки на начало года..ВВожу количество товара, а вот в сумме по товару что ставить? Где отразить НДС по этому товару? При оприходовании товара эта суммы отразилась в Дт 19.3? Инструкцию посмотрела..остался вопрос по НДС?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Ответьте.пожалуйста на вопрос:
1.При отгрузке брака поставщику в отделе продаж через отргузку товара без отнесения на расходы как правильно это сделать?
Пример оприходовали на сумму 23000,00 в т.ч. НДС 3508,47( Проводки Дт41.1 Кт60.2
Дт19.3 Кт60.2 Отгрузили брак в количестве 2 шт товара?
- Спасибо 0
Комментарий
-
У Вас же УСНО, НДС выделять не нужно, с-ф составлять тоже, можно просто сделать сторно в Журнале операций на сумму этого брака иначе Вы себе просто доход увеличите.
Если сторнируете весь приход от поставщика, можно нажать Учет покупок/ Доп.поля/ Аннулировать.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
сделать сторно в Журнале операций....Подскажите, пожалуйста, как?
Товар был весь оприходован...потом часть товара отгружена как брак...сформирована товарная накладная....
Вы себе просто доход увеличите......
Хотелось бы сделать как правильно....
Не зря, надеюсь столько времени потратила, чтобы разобраться.....Потому что отгрузка брака-это не разовая операция....
- Спасибо 0
Комментарий
-
Вы пишете о возврате брака, а документы пытаетесь оформлять как для возврата качественного товара по соглашению сторон.
При возврате некачественного товара в соответствии с ГК РФ, происходит расторжение договора, поскольку одна из сторон не выполнила свои обязательства по нему.
Вы оформляете акт и претензию в произвольной форме. Ваш поставщик оформляет Вам корректировочные документы. В Учете продаж отражать ничего не нужно.
В момент получения корректировочного счета-фактуры в Учете покупок делаете корректировку (Доп.поля/ Корректировка - в оприходовании вводите правильное количество)
Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Но,простите, я не сама придумала, а прочитала на форуме в бухсофте..., что оформить возврат брака, нужно через учет продаж....без отнсения на расходы,по этому пути и пошла.И потом из других источников прочитала, что могу вернуть брак через накладную тогр-12....и моему контрагенту так понятнее и удобнее....
Я могу реализовать такой вариан в программе бухсофт УСН?
А если контрагент на УСН какие корректировочные документы он выставляет?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Оформить через Продажи - можно.
Счет 45 закрывается после формирования книги ДиР в конце квартала (месяца), в Журнал операций будет добавлена проводка:
Вам по этому возврату деньги вернут или в зачет будущих платежей?
Корректировочные от поставщика - УПД или ТОРГ-12 могут переделать, у них тогда просто переплата будет и все.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Елена Р Посмотреть сообщениеХочу уточнить речь шла о возврате товара поставщику..... не уточнялсь, что -брак...Сообщение от Елена Р Посмотреть сообщениеОтветьте.пожалуйста на вопрос:
1.При отгрузке брака поставщику в отделе продаж через отргузку товара без отнесения на расходы как правильно это сделать?
Мы теперь ситуацию рассматриваем с возвратом качественного товара?Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
1.Да в данной ситуации речь идет о возврате брака....
Ранее нашла информацию о возврате товара поставщику.....в той теме не уточнялось...
"Вам по этому возврату деньги вернут или в зачет будущих платежей?"
2.Оплата с отсрочкой платежа и мы на сумму возврата не доплачивали....Возникает взаимозачет...
3.Если возврат брака делать через продажи, то по бух. учету проходит и реализация
Дт62.2 Кт90.1 и списание в себестоимость Дт90.2 Кт45.( а в книгу ДиР не попадает)
"Но при возврате некачественного (бракованного) товара речь не может идти о реализации покупателем таких материальных ценностей.
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/consult/nalog/4...#ixzz3q29bjz1I
Как провести в программе бухсофт возврат некачественного товара поставщику?Мы оформляем Торг-12 и претензию...Заранее благодарна за терпение и понимание с Вашей стороны...
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий