Добрый день!
Почему то неверно формируется декларация по НДС.
Во 2 кв. получили входящую Сч-фактуру от продавца на отгруженный товар. В 1 кв. получали авансовую счет фактуру и НДС по ней приняли к вычету.
Во втором квартале по факту налог должен приняться к вычету и быть восстановлен, Книга покупок и продаж сформировалась верно, а налог в декларации почему то стоит к уплате в Бюджет?
Почему то неверно формируется декларация по НДС.
Во 2 кв. получили входящую Сч-фактуру от продавца на отгруженный товар. В 1 кв. получали авансовую счет фактуру и НДС по ней приняли к вычету.
Во втором квартале по факту налог должен приняться к вычету и быть восстановлен, Книга покупок и продаж сформировалась верно, а налог в декларации почему то стоит к уплате в Бюджет?
Комментарий