Добрый день!
В вашем случае нужно сдать корректировочные отчеты, в которых полностью будет заполнен раздел 1, но без раздела 3.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
РСВ за 6 месяцев 2017
Свернуть
X
-
Гость ответилЗдравствуйте, подскажите пожалуйста. У нас негосударственная некоммерческая организация, мы на пониженном тарифе. Я не заполнила раздел 7 за 6мес 2017г., и 9мес 2017г. В первом квартале 2017г. , оплату по счету 69.01 и 69.03.1 делала. боялась, что до сдачи отчетности за 1кв 2017 ИФНС меня не поймет, почему мы не платим. На сегодняшний день документы на право применения пониженного тарифа сданы за 17г и 18г , акты сверки подписаны, но денежки не возвращают на том основании, что мы обязаны заполнять Приложение 7. В отчете за 2017г. Приложение 7 заполнено. Нужно досдать Приложение 7 за эти периоды, как можно отправить только это приложение?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Иван Б. Посмотреть сообщениеВопрос еще со старой 4-ФСС поднимается. Действительно они хотят видеть в Приложении 9 базу.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Вопрос еще со старой 4-ФСС поднимается. Действительно они хотят видеть в Приложении 9 базу.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
А как они могут совпасть, если в приложении 9 сумма выплат, а в строке 054 - база?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Vikont Посмотреть сообщениеМожет кто встречал соответствие Приложения 2 054 строки и раздела 9,должны ли совпадать?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Может кто встречал соответствие Приложения 2 054 строки и раздела 9,должны ли совпадать?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Не очень поняла, причем тут ФНС? Приложение 2 заполняется во всех случаях - если численности нет, то и сумм никаких нет.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
В строки 020 и 030 показывают суммы по ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ. Если это "чистые" трудовики - они ни в каких строках не отражаются,
а если это ваши работники, которые "подрабатывают" по ГПД, то их суммы отражаются в строках 020 и 030. Разъяснение тут одно - 255-ФЗ
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Спасибо за разъяснения! Было много непонятного в 1 квартале...
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Протокол говорит о том, что есть незаполненные строки.
А зачем же тогда ставили суммы, если количество застрахованных лиц равно нулю?
А если иностранец временнопребывающий не член гос-в ЕАЭС, то их выплаты отражаем в сроке 030 и 040 подраздела 1.2?
По строкам 010 - 060 производится расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование, исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических лиц, являющихся застрахованными лицами в системе обязательного медицинского страхования.
Если иностранец не застрахован в системе ОМС отражать выплаты в подразделе 1.2 не нужно.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от DUCKKK Посмотреть сообщениеТолько уж больно много всяких "Разъяснений", что в строку 010 попадать не должны, но в строках 020 и 030 показать нужно.
а если это ваши работники, которые "подрабатывают" по ГПД, то их суммы отражаются в строках 020 и 030. Разъяснение тут одно - 255-ФЗ
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Сообщение от Иван Б. Посмотреть сообщениевопросу не помню. Только статьи в журналах.
Есть интервью с представителем налоговой.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
А если иностранец временнопребывающий не член гос-в ЕАЭС, то их выплаты отражаем в сроке 030 и 040 подраздела 1.2?
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
-
Официальных писем за последнее время по этому вопросу не помню. Только статьи в журналах.
Есть интервью с представителем налоговой.
-
Спасибо 0
Прокомментировать:
-
реклама
Свернуть
Прокомментировать: