Уточните, пожалуйста,
В 1-2 кварталах реализаций не было, были расходы на офис, банк и авансовые платежи от покупателей.
Реализация началась в начале третьего квартала.
Корректно ли будет, чтобы не показывать налог к возмещению по налогу на прибыль, оставить все расходы за этот период на счете 76.6.и отнести на 91.2 в 3 квартале?
В 1-2 кварталах реализаций не было, были расходы на офис, банк и авансовые платежи от покупателей.
Реализация началась в начале третьего квартала.
Корректно ли будет, чтобы не показывать налог к возмещению по налогу на прибыль, оставить все расходы за этот период на счете 76.6.и отнести на 91.2 в 3 квартале?
Комментарий