Здравствуйте, помогите разобраться в нескольких вопросах.
Учет покупок:
1. Как правильно оформить покупку?
Наша фирма перечислила 60% аванс за товар, который еще не отгрузили.
В "состав" выбираю счет 41.1 и пишу "предоплата за товар 60%" сумму указываю, дату прихода не ставлю. В "оплата" выбираю "Банк" и привязываю к имеющейся оплате. В "Документах" "счет-фактура на аванс" не появляется и в "книге покупок" данную операцию не видно. Что я делаю неверно?
2. Услуги за интернет и аренду офиса приходую через "учет покупок". При этом "в состав" выбираю счет 91.2. Затем, в "оплата" выбираю "Банк" и привязываю к имеющейся оплате. В Журнале Операций видны проводки Д91.2 К60.2 и Д19.3 К60.2, а проводок по принятию НДС к зачету нет!
Из-за этого не верно формируется книга учета покупок, а так же декларация по НДС.
Учет продаж:
1. Нам перечислили аванс за товар, в "состав" прописала предоплата за товар 50%, в "оплата" привязала имеющуюся оплату. В "Документ" появилась счет фактура и счет-фактура на аванс со статусом "не зачтен"
при этом в "книгу продаж" запись попала, стало быть, это верное оформление операции?
Учет покупок:
1. Как правильно оформить покупку?
Наша фирма перечислила 60% аванс за товар, который еще не отгрузили.
В "состав" выбираю счет 41.1 и пишу "предоплата за товар 60%" сумму указываю, дату прихода не ставлю. В "оплата" выбираю "Банк" и привязываю к имеющейся оплате. В "Документах" "счет-фактура на аванс" не появляется и в "книге покупок" данную операцию не видно. Что я делаю неверно?
2. Услуги за интернет и аренду офиса приходую через "учет покупок". При этом "в состав" выбираю счет 91.2. Затем, в "оплата" выбираю "Банк" и привязываю к имеющейся оплате. В Журнале Операций видны проводки Д91.2 К60.2 и Д19.3 К60.2, а проводок по принятию НДС к зачету нет!
Из-за этого не верно формируется книга учета покупок, а так же декларация по НДС.
Учет продаж:
1. Нам перечислили аванс за товар, в "состав" прописала предоплата за товар 50%, в "оплата" привязала имеющуюся оплату. В "Документ" появилась счет фактура и счет-фактура на аванс со статусом "не зачтен"
при этом в "книгу продаж" запись попала, стало быть, это верное оформление операции?
Комментарий