Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Бухсофт Предприниматель - Ошибка при импорте ПП

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Бухсофт Предприниматель - Ошибка при импорте ПП

    Добрый день.

    Некоторое время назад обращался с проблемой. Пока она не решена, но очень для меня актуальна. Пример:

    Заказываю доставку груза со страховкой в транспортной компании.
    Доставка идет с НДС 18%, страховка НДС не облагается.
    Выбираю что это идут ТЗР. Завел две строки соответственно на саму доставку с НДС, например 100 р + 18р НДС и на Страховку 50 р. без НДС. Смущает немного, что при добавлении строки горит только вкладка сырье, но, вроде, на склад как сырье строки не попадают.
    В учете покупок все корректно.

    Переходим на вкладку "оплата" и формируем ПП.
    В нем НДС проставляется на сумму 150 р и составляет 27 рублей.
    Эта сумма 27 рублей попадает в ПП, которое импортируется через Клиент-Банк. В итоге я получаю платежку на большую сумму из-за того, что НДС рассчитался не как сумма всех НДС в покупке, а как 18% от общей суммы всех составляющих.

    При ручной корректировке суммы НДС на вкладке Оплата сумма НДС благополучно исправляется, в во вкладке ПП и в печатной форме ПП остается исправленной, а при импорте через Клиент банк снова "портится" и проставляется 27 р. а не 18 р. В итоге я получаю платежку на большую сумму из-за того, что НДС рассчитался не как сумма всех НДС в покупке, а как 18% от общей суммы всех составляющих.

    При экспорте в Клиент-Банк, также, почему-то сбивается назначение ПП, хотя на вкладке ПП все верно, и сбивается банк, соответственно БИК, К.с., Р.с. (у этого контрагента их заведено три, на вкладке ПП выбран нужный), хотя в печатную форму все уходит верно.

    Уже устал постоянно помнить об этой ошибке и отлавливать ее! В трех местах проверяю и правлю, в итоге на выходе все равно косяк! И хорошо, если его заметишь... Я настоятельно прошу исправить эту ошибку в обновлении программы как можно скорее!

    P.S. На всякий случай, проверьте, что пойдет в отчет по НДС при наличии таких покупок? Возможно, там тоже ждут сюрпризы.

    #2
    Единственный вариант - это формирование двух платежек, на сумму оплаты с НДС и без НДС. В платежках НДС рассчитывается строго по ставке, в противном случае клиент-банк файл не пропустит. В программе тоже не вариант суммировать оплаты по разным ставкам НДС.
    В декларации по НДС нет зависимости от оплат, туда попадают проводки по начислению НДС.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Сейчас у Вас получается несоответствие между модулями одной программы. Один модуль делает отлично от всех остальных. Пользователь об этом никак не предупрежден. Это не правильно! Должно или делаться везде одинаково, или не делаться. А пользователь при этом не должен гадать почему же одна и та же операция приводит к разным результатам при печати на бумагу, расчете налога в учете покупок и при импорте того же самого через клиент-банк! Думаю, что это должно быть исправлено в Банк-клиенте.

      По моему разумению, если в банках предусмотрен ручной ввод НДС при формировании платежек на сайте банка через веб-интерфейс, то ничего криминального не должно быть, если модуль клиент-банка просуммирует все построчно, как уже делают другие модули Вашей программы. Тем более, что в бланках счетов фактур налоговая ставка может быть проставлена напротив каждой позиции.

      Комментарий


        #4
        Сообщение от Bobix Посмотреть сообщение
        Сейчас у Вас получается несоответствие между модулями одной программы. Один модуль делает отлично от всех остальных. Пользователь об этом никак не предупрежден. Это не правильно!
        Я не очень понимаю о несоответствии между какими модулями программы идет речь. В программе при вводе оплаты в любом модуле возможен выбор только одной ставки НДС (либо 10, либо 18%).
        Если речь идет о формировании платежек на веб-ресурсе банка, то при экспорте такого файла, мы в принципе не видим ставку, вся информация по НДС идет в текстовом приложении

        Сообщение от Bobix Посмотреть сообщение
        то ничего криминального не должно быть, если модуль клиент-банка просуммирует все построчно, как уже делают другие модули Вашей программы.
        Какой модуль нашей программы суммирует оплаты?

        Сообщение от Bobix Посмотреть сообщение
        Тем более, что в бланках счетов фактур налоговая ставка может быть проставлена напротив каждой позиции.
        Бланкам счетов-фактур оплаты в принципе безразличны, вся информация заполняется по данным оприходования. По данным оплаты заполняется только строка о платежно-расчетном документе.

        Есть ощущение, что мы с вами друг друга не очень понимаем. Если проблема актуальна и есть желание с ней разбираться, можете прислать архив, файл из которого экспортируете данные в программу, скрин-шоты с ошибками и описание проблемы на цифрах - как есть, как должно быть.
        посмотрим, можно ли что-то сделать.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          Добрый день. С наступающим Вас праздником.
          Подготовил небольшое видео с изложением своей проблемы на конкретном примере, аналогичном тому, что я описывал в начале темы.
          Высылаю Вам его с адреса Адрес удалён

          Комментарий


            #6
            Архив получили, ответим Вам по эл.почте

            Комментарий


              #7
              Сообщение от Bobix Посмотреть сообщение
              Добрый день. С наступающим Вас праздником.
              Подготовил небольшое видео с изложением своей проблемы на конкретном примере, аналогичном тому, что я описывал в начале темы.
              Высылаю Вам его с адреса Адрес удалён
              Если у Вас в учете при формировании операций в "Учете покупок" имеются
              позиции с НДС и без НДС, то по таким операциям сумму НДС во вкладке
              "Оплата" необходимо указывать вручную, так как программа автоматически
              рассчитывает НДС в данной вкладке от общей суммы



              Ошибку по отражению суммы НДС в самом платежном поручении и в фаиле
              клиент-банка мы исправим в ближайших обновлениях программы. И при
              изменении вручную суммы НДС во вкладке "Оплата" в покупках, данная
              сумма НДС будет формироваться корректно и в платежке, и в фаиле
              клиент-банка.

              Комментарий


                #8
                Спасибо. Надеюсь, что вскоре забуду об этой проблеме :-)

                Комментарий


                  #9
                  Доброго времени суток.
                  При работе с Бухсофт Предприниматель 2016 и предыдущими версиями сталкиваюсь с проблемой при импорте ПП.
                  Пример: 10 числа провел оплату покупки, сформировал ПП, сделал экспорт в Клиент-банк, провел платеж через интернет.
                  Вечером 10 числа банк сформировал выписку, в которой отразил комиссию, которая взялась также 10 числа.
                  Я экспортирую выписку в текстовый файл, и делаю импорт в клиент-банке операции с комиссией. Если я выбрал только одну строку из всех операций за 10 число, то все проведенные платежи обнуляются. К этому уже привык и делаю импорт всех платежей за нужную дату. Это плохо. Можно ли сделать так, чтобы оплаты уже введенные из программы не пропадали при импорте?

                  Комментарий


                    #10
                    Продолжение данной проблемы - комиссия за услуги банка и выплаты себе (ИП без наемных работников) в рамках договора с зарплатным проектом.
                    Когда банк взял комиссию за перевод средств с моего ПП, данные уходят только во вкладку Банк (в покупки не попадают).
                    Когда банк взял комиссию по итогам месяца за перечисление выплат себе эти расходы попадают в покупки. Выбрать куда будет импорт (только банк) не получается - нет пункта меню. Одно время можно было выбрать, сейчас опять не нахожу такого пункта.
                    В связи с этим прошу доработать импорт через клиент-банк с возможностью выбора куда будет отнесен платеж в покупки или только в банк.

                    Комментарий


                      #11
                      Имею карту в рамках зарплатного проекта для выплат себе.
                      Сейчас делаю выплату в интернет-банке, затем хочу сделать экспорт через клиент-банк. Операция попадает в покупки.
                      Нашел ссылку на форуме как нужно было реализовывать экспорт этой операции: https://www.buhsoft.ru/forums/showth...2-%E1%E0%ED%EA
                      Можно ли сделать такую же инструкцию для импорта?

                      Комментарий


                        #12
                        Заранее спасибо за ответы на мои вопросы и корректировки программы.

                        Комментарий


                          #13
                          Еще постоянно ломаю голову как правильно быть в таком случае:
                          Платежка ушла, например, 15 числа (ПТ), исполнилась 18 (ПН). 18 числа ушло еще несколько ПП, они исполнились, снялась комиссия. Делаем импорт через клиент-банк, чтобы учесть комиссию 18 числа - получаем задвоение оплаты за 15 число или новую счет-фактуру в покупках. А это нам не подходит. Можете объяснить как делать правильно в этом случае (без ручного ввода оплат и комиссий)?

                          Комментарий


                            #14
                            Как вообще правильно учитывать ПП в программе: в момент создания ПП или в момент его исполнения банком?
                            Если в момент создания - то зачем перезатирать информацию об уже введенном платеже?

                            Комментарий


                              #15
                              У Вас ведь Предприниматель на ОСН - значит важна именно дата платежа (дата перечисления средств банком), дата создания платежки не принципиальна. Пришлите файлы и базу, на которых мы можем увидеть описанные проблемы. Будем разбираться. Выбор варианта "Учет покупок" или только "Банк" не убирали - автоматически программа, если вид документа в выписке "Плат.поручение" - ставит "Учет покупок"; если "Мемориальный ордер" или "Банковский ордер", то "Банк" - возможно проблема связана с нашими привязками к типу документов.
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X