Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оплата в конце года, доставка в январе

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Татьяна Рылкина
    Участник ответил
    Добрый день. В данном случае приход ТМЦ в программе 2019 года нужно отражать отдельными сделками в "Учете покупок" без указания в них оплаты во вкладке "Оплата". Проводки зачета оплаты по данному поставщику сформируются в сделках покупок автоматически.

    Прокомментировать:


  • Bobix
    Участник ответил
    Сообщение от flowkom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у нас не товар, а услуга - делаю как указано выше, но в окне учета покупок - дата прихода не активна (только у неоприходованных покупок 2013 год, для 2014 - все в порядке).
    Доброго времени суток. (Предприниматель 2019)
    В 2018 году несколько оплаченных покупок не успело приехать на склад, часть решено принять к зачету в 2019 г.
    Сделал импорт из 2018 в 2019. Дата оприходования у не приехавших или не оприходованных покупок пустая. Пробую поставить дату оприходования - она не активна.
    Когда-то давно пробовал делать аналогичное оприходование, вроде, раньше работало. Правильно ли я делаю, или надо делать копию записи из 2018 года в 2019 и оприходовать уже ее? Не получается разобраться.

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Как программа решает, описано в инструкции, на которую я дала ссылку.
    Можно изменить остатки вручную и вести по договорам с 2015 года, но 2014-й год желательно привести в порядок, если у Вас не ИП и нужно сдавать баланс.

    Прокомментировать:


  • Любовь84
    Участник ответил
    Я просто не понимаю почему программа делит сумму оплаты на части (Оплата за отгруженный товар и Получен аванс за товары) откуда она решает что аванс, а что оплата, если отгружаем все в один день, единовременно.
    У нас производство - есть остатки на складе, а есть сборка - поэтому не в день оплаты отгружаем.
    И причем только с 1 контрагентом, с остальными-то нет никаких долгов на конец года). И по акту сверки долга нет, а по оборотке есть 62.1 висит))
    А можно с 2015 уже делать учет по договорам, а сейчас просто остатки на начало года вручную изменить?
    Последний раз редактировалось Любовь84; 20.01.2015, 15:23.

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    От этой оплаты никакой части не может на конец года остаться.
    Сумма 26187 от 18.12 - закрывает долг по более ранней поставке
    Сумма 27793 от 18.12 - возникает аванс
    22. 12 - отгрузка, аванс закрывается.


    При расчете проводок, программа смотрит не на одну сделку с контрагентом, а на все. Считает сальдо по счету 62 и на основании этого формирует проводки.
    Если нужно учитывать сделки и оплаты по ним отдельно - т.е. под определенный договор приходит определенный платеж, можно организовать учет в разрезе договоров.
    Подробно описано здесь
    https://www.buhsoft.ru/forums/showth...E2%EE%F0%EE%E2

    По итогам года Вам нужно посмотреть оборотно-сальдовую ведомость по 62-му счету (62.1) по контрагенту и определиться с суммой аванса, который остается незачтенным на конец года.

    Прокомментировать:


  • Любовь84
    Участник ответил
    Елена, смотрите, у нас 18 декабря пришла оплата одним платежом 53 980.
    Отгружаем мы 22 декабря.
    В программе получились 2 проводки:
    https://test.buhsoft.ru/sshots/a34a7...9c7cee4445.png
    И только часть от отгрузки.........
    https://test.buhsoft.ru/sshots/04858...5cd5281580.png
    А вторая часть остаток на конец года осталась.....

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Сообщение от Любовь84 Посмотреть сообщение
    https://test.buhsoft.ru/sshots/84cd4...d0cc4a3842.png

    И больше никаких операций..... откуда эта сумма взялась
    38513 - эта сумма и остатком на начало года идет...., почему? Вручную исправить?
    Не поняла - если эта сумма идет с остатком на начало года, то как может аванс зачитываться в размере большем, чем был получен? Если в Остатках на начало года 38513, то эта сумма и списывается.

    Сообщение от Любовь84 Посмотреть сообщение
    https://test.buhsoft.ru/sshots/84cd4...d0cc4a3842.png
    А можно вообще убрать в настройках, чтобы не было деления на 62.1 и 62.2 без авансов? Чтобы сразу полная стоимость списывалась?
    Нет, убрать нельзя, авансы учитывать обязательно и для бухгалтерского, и для налогового учета.

    Прокомментировать:


  • Любовь84
    Участник ответил
    https://test.buhsoft.ru/sshots/84cd4...d0cc4a3842.png

    И больше никаких операций..... откуда эта сумма взялась
    38513 - эта сумма и остатком на начало года идет...., почему? Вручную исправить?
    А можно вообще убрать в настройках, чтобы не было деления на 62.1 и 62.2 без авансов? Чтобы сразу полная стоимость списывалась?
    Последний раз редактировалось Любовь84; 20.01.2015, 10:21.

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    1. Нужно посмотреть, какой остаток по счету 62.1 по данному контрагенту на начало года;
    2. Правой клавишей мыши отобрать все записи с этим контрагентом и посмотреть не было ли отгрузок или оплат с более ранними датами, которые могли повлиять на сальдо.
    Либо просто в Журнале операций открыть Отчеты/ карточка счета 62.1 по данному контрагенту и посмотреть когда и что списалось

    Прокомментировать:


  • Любовь84
    Участник ответил
    Елена, а не подскажите, почему зачет аванса формируется не на всю сумму?
    http://clip2net.com/s/3aKEu21

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Если приход был в 2014 году, то Вы просто добавляете январем 2014 года новый документ, добавляете в оприходование аналитику и ставите дату 2014 года, автоматом формируется проводка на зачет аванса.

    Прокомментировать:


  • flowkom
    Участник ответил
    Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
    Делаете импорт остатков в 2014-й год. В программе 2014 года в Учете покупок оформляете оприходование, автоматически сформируется проводка на зачет аванса.
    Здравствуйте, у нас не товар, а услуга - делаю как указано выше, но в окне учета покупок - дата прихода не активна (только у неоприходованных покупок 2013 год, для 2014 - все в порядке).

    Прокомментировать:


  • Елена Новикова
    Участник ответил
    Делаете импорт остатков в 2014-й год. В программе 2014 года в Учете покупок оформляете оприходование, автоматически сформируется проводка на зачет аванса.

    Прокомментировать:


  • Любовь84
    Участник создал тему Оплата в конце года, доставка в январе

    Оплата в конце года, доставка в январе

    Добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, как в программе "Предприятие" оформить поступление на склад товара.
    Мы оплачивали его в конце декабря, а привезли нам в январе. В программе за 13 год не можем поставить дату оприходывания 9 января 2014 года.

реклама

Свернуть
Обработка...
X