Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

зачтен аванс поставщику

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    зачтен аванс поставщику

    Здравствуйте! Проблема такая- в июле поставщику была переплата 20 руб, в августе оприходованы услуги на 534 руб дт 26.9 кт 60.2, и оплачены на эту же сумму, т.е. переплата 20 рублей должна остаться на сентябрь. Но проводки формируются такие: дт 60.2 кт 60.1 20 руб зачтен авансм, дт 60.1.кт 51 20 руб перечислен аванс и дт 60.2.кт 51 514 руб перечислено поставщику. И долг контрагента 20 рублей. Теперь в сентябре оприходовано услуг на сумму 507.40 дт 26.9 кт 60.2. С учетом переплаты 20 руб. мы должны заплатить 487,40. делаю оплату на эту сумму, формируется проводка дт 60.2 кт 51 487,40. Долг контрагенту 20 руб! Т.е. теперь мы должны 20 руб? Это как?

    #2
    Сервис/ Перерасчет проводок по учету покупок/ продаж - с начала года по данному контрагенту. Если после этого долг остается, то смотрим

    Журнал операций/ Карточка счета - счет 60, фильтр - по данному контрагенту.
    Смотрим в какую дату возникает долг, из-за какой проводки.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      перерасчет не помог. В карточке счета не отображаются операции за 30.09 (оприходование услуги) и за 28.10 (оплата)
      Вложения

      Комментарий


        #4
        Скорее всего у Вас 2 договора с данным контрагентом - посмотрите по справочнику Контрагентов по поиску, название 2 раза не висит?
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          в контрагентах одна запись. может базу посмотрите?

          Комментарий


            #6
            Ок, присылайте - в письме наименование контрагента и дата сделки в Учете покупок, в которой проблема возникла.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий

            реклама

            Свернуть
            Обработка...
            X