Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Грамотно подать корректировку в ПФР

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Грамотно подать корректировку в ПФР

    Сотруднице в июне начислено пособие по уходу до 3-х лет, отчет за полугодие сдан - всё в порядке. В июле это пособие сторнируется, получается у сотрудницы сумма 50 руб с минусом, на взносах это никак не отражается, на налогооблагаемой базе тоже, но ведь в этом году и "Сумма выплат и вознаграждений в пользу ЗЛ" тоже подается ежеквартально (дай бог мозгов автору идеи), получаем ошибку при проверке...
    Поискала в интернете - встречаются предложения перекинуть на другого сотрудника сумму и т.п., приходится извращаться как-то...
    А как правильно сделать корректировку? какие пачки корректировать, какие номера им присваивать? Может есть какие-то единые нормативные документы? или каждый выкручивается по-своему, в зависимости от пожеланий своего ПФР?

    #2
    Сообщение от ГалинаК Посмотреть сообщение
    ...(дай бог мозгов автору идеи), получаем ошибку при проверке...
    Дай бог мозгов идеологам проверки - додуматься допускать (и пропускать) подобные отрицательные суммы... А пока... Я бы заменил сторно на удержание (выкинул-бы сумму из отчета).

    Комментарий


      #3
      Сообщение от ГалинаК Посмотреть сообщение
      Сотруднице в июне начислено пособие по уходу до 3-х лет, отчет за полугодие сдан - всё в порядке. В июле это пособие сторнируется, получается у сотрудницы сумма 50 руб с минусом, на взносах это никак не отражается, на налогооблагаемой базе тоже, но ведь в этом году и "Сумма выплат и вознаграждений в пользу ЗЛ" тоже подается ежеквартально (дай бог мозгов автору идеи), получаем ошибку при проверке...
      Поискала в интернете - встречаются предложения перекинуть на другого сотрудника сумму и т.п., приходится извращаться как-то...
      А как правильно сделать корректировку? какие пачки корректировать, какие номера им присваивать? Может есть какие-то единые нормативные документы? или каждый выкручивается по-своему, в зависимости от пожеланий своего ПФР?
      Делаете обычную корректирующию СЗВ-6-4 за 2 квартал без этой суммы ну и корректирующую РСВ-1 соответственно.

      Комментарий


        #4
        Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение
        Делаете обычную корректирующию СЗВ-6-4 за 2 квартал без этой суммы ну и корректирующую РСВ-1 соответственно.
        Весь ужас в том, что это абсолютно бесполезное и никчемное действие (корректировать НЕоблагаемые суммы). Вся страна занимается работой ради работы

        Комментарий


          #5
          Сообщение от LoraK Посмотреть сообщение
          Весь ужас в том, что это абсолютно бесполезное и никчемное действие (корректировать НЕоблагаемые суммы). Вся страна занимается работой ради работы
          В этой ситуации работы не очень много, но бывают очень дикии ситуации.
          Нескольким организациям в 2011 году пришлось пересдать весь 2010 год из-за большого итогового расхождения между АДВ-6-2 и РСВ-1 связанного с рублёвыми итогами. Все разница была в том что в корректирующих пачках итоги уже были с копейками, а сотрудников было под тысячу.

          Комментарий


            #6
            В одной организации бухгалтер обнаружил ошибку при расчете больничного за счет средств ФСС : выписали 2 разных больничных на один и тот же день (ошиблись в поликлинике). Ошибка произошла в июле. В августе они "отсторнировали" сумму . При формировании файла СЗВ64 , понятно , что "сумма не превышающая" оказалась больше , чем всего начислено. Перенесли сумму в август , благо , что там был еще один больничный.
            Соответственно , в РСВ база для расчета СВ "подросла" в июле , а в августе -уменьшилась. А вот исчислены и уплачены суммы СВ за июль , понятно , меньше. Теперь ПФР пришлет пени?

            Комментарий


              #7
              Сообщение от Gala07 Посмотреть сообщение
              В одной организации бухгалтер обнаружил ошибку при расчете больничного за счет средств ФСС : выписали 2 разных больничных на один и тот же день (ошиблись в поликлинике). Ошибка произошла в июле. В августе они "отсторнировали" сумму . При формировании файла СЗВ64 , понятно , что "сумма не превышающая" оказалась больше , чем всего начислено. Перенесли сумму в август , благо , что там был еще один больничный.
              Соответственно , в РСВ база для расчета СВ "подросла" в июле , а в августе -уменьшилась. А вот исчислены и уплачены суммы СВ за июль , понятно , меньше. Теперь ПФР пришлет пени?
              Манипуляции с больничными не могли повлиять на базу для расчёта СВ.

              Комментарий


                #8
                Это как посмотреть:
                если у вас необлагаемая сумма завышена на 1000 руб., то база для СВ занижена на 1000 руб. (поскольку база= всего начислено - необлагаемые суммы)

                Комментарий


                  #9
                  Сообщение от Gala07 Посмотреть сообщение
                  Это как посмотреть:
                  если у вас необлагаемая сумма завышена на 1000 руб., то база для СВ занижена на 1000 руб. (поскольку база= всего начислено - необлагаемые суммы)

                  Поскольку у вас НЕоблагаемая сумма завышена на 1000 руб., то база для СВ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ (поскольку сумма Всего_начислено также завышена на 1000 руб)

                  Комментарий


                    #10
                    Прошу прощения , дезинформировала...., поскольку меня тоже дезинформировали
                    На самом деле , оказалось , что не источник был напутан (предприятие/ФСС), а больше начислили больничный на 1 день в целом.
                    Так что у них сторнировка по необлагаемым суммам пошла....

                    Комментарий


                      #11
                      Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение
                      Делаете обычную корректирующию СЗВ-6-4 за 2 квартал без этой суммы ну и корректирующую РСВ-1 соответственно.
                      Нужна ли корректирующая РСВ-1? Её подавать отдельно? В общем комплекте не проходит проверку - пишет, что РСВ-1 должна быть только одна...

                      Комментарий


                        #12
                        РСВ надо подать отдельно (до пакета отчетности).
                        А корректировки - с отчетными сведениями за очередной квартал

                        Комментарий

                        реклама

                        Свернуть
                        Обработка...
                        X