Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Книга покупок

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Книга покупок

    У вас писалось ранее:

    В соответствии с Порядком заполнения книги покупок при получении от поставщика счета-фактуры на аванс в книгу покупок попадают две записи:

    1. В момент перечисления аванса поставщику (с выделенным НДС) - обязательное условие наличие счета-фактуры на аванс. Если счет-фактура отсутствует в программе в закладке "Проводки" нужно поставить галочку "Не выделять НДС с авансов. Если счет-фактура есть, его необходимо зарегистрировать в книге-покупок;

    2. В момент оприходования товара делается вторая запись (регистрируется счет-фактура, выданный поставщиком по факту реализации). Одновременно делается запись в Книге продаж на зачет аванса, поэтому расход не задваивает.


    Сталкиваюсь с этой ситуацией впервые (что выделяем НДС при получение с-ф на аванс), поэтому возник вопрос как правильно ее зарегистрировать, чтобы запись не задваивала. Как нужно отразить запись в книге продаж на зачет аванса. Какой вид сделки нужно выбрать? Заранее спасибо!

    #2
    При последовательном отражении хозяйственных операций программа автоматически сформирует необходимые проводки и документы.

    Итак

    1. Учет покупок. Добавляем сделку, выбираем контрагента, переходим в Оплату, отражаем сумму оплаты


    2.Переходим во вкладку Документы, выбираем слева Счет-фактуру на аванс, ставим галочку Сохранить в журнале документов.


    3.Переходим во вкладку Приход, отражаем приход товара, указываем дату прихода.


    4. Переходим во вкладку Документы, выбираем Счет-фактуру на отгрузку, ставим галочку Сохранить в журнале документов.


    5. После этого Отчеты/Книга покупок - заполняем книгу покупок, Книга продаж - заполняем книгу продаж. Данные отразятся следующим образом:

    Книга покупок


    Книга продаж

    Комментарий


      #3
      Спасибо, но смотрите что получилось
      Все Авансы я выделила как вы показали


      их было несколько, отметила счет-фактуру на отгрузку.
      Все проводки отразились верно:


      Но в книге покупок, все почему-то отразилось так:

      непонятно почему все провелось одной счет-фактурой и непонятно откуда вообще взялась такая сумма
      Вложения

      Комментарий


        #4
        Вы сохраняли каждый документ? Галочку ставили по каждому документу? Будет проще разобраться, если пришлете архив по почте с указанием даты и суммы сделки, которую нужно проверить.

        Комментарий


          #5
          Послала архив программы Вам на почту.

          Комментарий


            #6
            Письмо получили. Ответим Вам по почте.

            Комментарий

            реклама

            Свернуть
            Обработка...
            X