Добрый день!
Программа УСНО 2013 от 06.03.2013г., проблема такая, в остатках на 01.01.2013г на счете 41.1 есть товар, который реализуем 31.01.2013 в продажах. В проводках формируются записи:
Дт 62.2 Кт 90.1 - 9500 руб. (реализовано);
Дт 45.2 Кт 41.1 - 7967 руб. (списана себестоимость);
Дт 50.1 Кт 62.2 - 9500 руб. (оплата за отгруженный товар).
При заполнении книги учета Д/Р отражается только доход в сумме 9500 руб., а себестоимость 7967 руб. в расходе не отражается.
Подскажите, что не так делаем.
Программа УСНО 2013 от 06.03.2013г., проблема такая, в остатках на 01.01.2013г на счете 41.1 есть товар, который реализуем 31.01.2013 в продажах. В проводках формируются записи:
Дт 62.2 Кт 90.1 - 9500 руб. (реализовано);
Дт 45.2 Кт 41.1 - 7967 руб. (списана себестоимость);
Дт 50.1 Кт 62.2 - 9500 руб. (оплата за отгруженный товар).
При заполнении книги учета Д/Р отражается только доход в сумме 9500 руб., а себестоимость 7967 руб. в расходе не отражается.
Подскажите, что не так делаем.
Комментарий