Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Надо ли делать "подушку"?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Надо ли делать "подушку"?

    Сотруднику в 3-кв-2012 - не начислили взносы и перс.учет за 3-кв-12 за него не сдавали (в 1 и 2кв. 2012 начисления были).
    Щас выяснилось, что начисления в 3-кв-12 все-таки имели место быть и нужны КОРР-щие.
    3-кв-2012г. завершен.
    Надо ли делать "подушку" (ИСХодные с нулями, для того чтобы потом легла КОРР-ка) на этого сотрудника?
    Последний раз редактировалось sovetov; 18.03.2013, 21:23.

    #2
    Сообщение от sovetov Посмотреть сообщение
    Сотруднику в 3-кв-2012 - не начислили взносы и перс.учет за 3-кв-12 за него не сдавали (в 1 и 2кв. 2012 начисления были).
    Щас выяснилось, что начисления в 3-кв-12 все-таки имели место быть и нужны КОРР-щие.
    3-кв-2012г. завершен.
    Надо ли делать "подушку" (ИСХодные с нулями, для того чтобы потом легла КОРР-ка) на этого сотрудника?
    Нужно. Обязательно. Иначе КОРР не лягут - им не на что будет ложиться...

    Комментарий


      #3
      Надо ли делать "подушку" (ИСХодные с нулями, для того чтобы потом легла КОРР-ка) на этого сотрудника?
      Не забудьте указать стаж.

      Комментарий


        #4
        Сообщение от Валерий Ж Посмотреть сообщение
        Не забудьте указать стаж.
        А он обязателен?
        Мы подавали "пустышки" на людей, которые на тот момент были уволены, и стажа у них небыло, была только уплата за предыдущие кварталы...

        Комментарий


          #5
          Сообщение от yante Посмотреть сообщение
          А он обязателен?
          Мы подавали "пустышки" на людей, которые на тот момент были уволены, и стажа у них небыло, была только уплата за предыдущие кварталы...
          Исходная форма с нулями и без стажа не пройдет контроль при приеме.
          Мне пришлось мухлевать: подавать ИСХ с одним днем стажа, а затем в КОРР стаж убирать. А потом еще пришлось объясняться с ОПФР - на основании чего, мол, стаж разный подан в ИСХ и КОРР. Вот такой дурдом.

          PS Кстати, я не сильно нахамил этим постом? Ни чьи чувства не оскорбил?

          Комментарий


            #6
            Спасибо.
            Остался еще вот такой вопрос: в ИСХодных были 2 пачки: одна СЗВ-6-2, вторая СЗВ-6-1.
            Изменения нужно внести токо в СЗВ-6-2.
            Как правильно подать корр-ку?
            СЗВ-6-2 будет КОРР-ка, а пачка СЗВ-6-1, которая без изменений, вообще не подается.
            Верно?

            Комментарий


              #7
              Сообщение от sovetov Посмотреть сообщение
              Спасибо.
              Остался еще вот такой вопрос: в ИСХодных были 2 пачки: одна СЗВ-6-2, вторая СЗВ-6-1.
              Изменения нужно внести токо в СЗВ-6-2.
              Как правильно подать корр-ку?
              СЗВ-6-2 будет КОРР-ка, а пачка СЗВ-6-1, которая без изменений, вообще не подается.
              Верно?
              Да. Что хотите откорректировать, то и подаете. "Корректирующие сведения полностью заменяют собой исходные".

              Комментарий


                #8
                victuan пишет:
                PS Кстати, я не сильно нахамил этим постом? Ни чьи чувства не оскорбил?
                А что есть сомнения? Вроде все нормально, Вы себя так сильно не терзайте-то....

                Комментарий


                  #9
                  Если Вы корректируете не всех сотрудников, пересдавать надо только тех, у которых есть изменения а не всю СЗВ-6-2.

                  Комментарий


                    #10
                    Сообщение от Ирина55 Посмотреть сообщение
                    Если Вы корректируете не всех сотрудников, пересдавать надо только тех, у которых есть изменения а не всю СЗВ-6-2.
                    Это если в "набивалке" делаешь - а если делаешь из БухПрограммы, то проще переформировать всех ( хоть 10 человек, хоть 150 - без разницы ), выгрузить и незадумываясь пересдать...

                    Комментарий


                      #11
                      Сообщение от yante Посмотреть сообщение
                      Это если в "набивалке" делаешь - а если делаешь из БухПрограммы, то проще переформировать всех ( хоть 10 человек, хоть 150 - без разницы ), выгрузить и незадумываясь пересдать...
                      Проще - не значит правильно.

                      Комментарий


                        #12
                        Здравствуйте!
                        У меня вопрос по корректировкам немного другого характера.
                        При подаче КОРР форм отчетный период "старше" корректируемого и для "стыковки" требуется РСВ (когда меняются суммы в целом за период)
                        Подскажите пожалуйста как поступать, например, в таких случаях:
                        1. На предпринимателя (ФЛ) ИС за 2010г. со стажем и СВ включены в ЛС ошибочно (после даты смерти 01.12.2009г.) Требуется отменить 2010г. В ИС указываем тек. период 2011, отменяемый 2010, а что с РСВ за 2011г.? Технически проблем нет (РСВ ручками сделаем), но правомерно ли?
                        2. Организация ликвидировалась в 4 кв. 2012г., но требуется откорректировать 4 кв. 2012г.
                        Суть вопроса в том как откорректировать "последний" представленный отчетный период. Может есть какие-то разъяснения, обсуждение было... всё что угодно... буду очень признателен.

                        Комментарий


                          #13
                          Сообщение от Alexandr_86 Посмотреть сообщение
                          1. На предпринимателя (ФЛ) ИС за 2010г. со стажем и СВ включены в ЛС ошибочно (после даты смерти 01.12.2009г.) Требуется отменить 2010г. В ИС указываем тек. период 2011, отменяемый 2010, а что с РСВ за 2011г.? Технически проблем нет (РСВ ручками сделаем), но правомерно ли?
                          2. Организация ликвидировалась в 4 кв. 2012г., но требуется откорректировать 4 кв. 2012г.
                          Суть вопроса в том как откорректировать "последний" представленный отчетный период. Может есть какие-то разъяснения, обсуждение было... всё что угодно... буду очень признателен.
                          1. не правомерно и насколько я знаю пока вопрос висит в воздухе...
                          2. Только практическим путем, неизвестно как выгрузится РСВ за 1 кв.2013, т.к. корректировку сдаем в отчетном периоде, но страхователь ликвидирован, это вопрос - как быть, отчетность то не сдается...

                          Комментарий

                          реклама

                          Свернуть
                          Обработка...
                          X