Подскажите пожалуйста или дайте ссылочку на полезный документ, как на данный момент времени (т.е. с последними, какие могли быть, изменениями) учитывать МЦ которые были в последствии подарены сотруднику этой же организации, и в каком документе данный сотрудник должен отразить свои данные в получении данного подарка, как ставятся на учет и как проходит списание данных подарков и по каким счетам дт, Кт.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
УМЦ
Свернуть
X
-
Ситуация такая, что наши клиенты в нашем ППО при передаче данных подарков- МЦ не указали счет по дебету. И просят реализовать в ППО, чтобы МЦ не отражались на остатке выходных документов, в случае, когда в документе отсутствует дебетовая проводка. (Данные МЦ-подарки числились на забалансе). Подскажите, ведь данная ситуация не является стандартной и по сути клиенты пытаются изобрести велосипед, они как-то не по правилам проделали данный процесс списания?
- Спасибо 0
Комментарий
-
ПО- это программное обеспечение, но это не важно, суть в том что одна организация (образно) при списании МЦ (подарка своему сотруднику) не указали Дт и вот у них возникла такая "замечательная" идея чтобы МЦ каким-нить чудесным образом не отражались на остатке выходных документов, в случае, когда в документе отсутствует дебетовая проводка. Но ведь они не правы, так? нельзя допускать такого что Дт не заполнять в данном случае?
- Спасибо 0
Комментарий
-
не указали Дт
Я не понимаю, о чем речь. О забалансовом счете? Так по дебету не списание происходит, а оприходование на счет. И если сделать проводку по дебету, то имущество как раз прибавится. А если речь про балансовые счета, то невозможно не поставить счет по дебету, потому что двойная запись и проводки просто не получится вообще.
Или Вы и Ваши клиенты считаете, что и по забалансовому счету двойная запись, и делая проводку по кредиту забалансового Вы и они ищете какой-нибудь счет, чтобы поставить эту же сумму туда в дебет?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Можно еще вопрос по УМЦ?
Необходимо начислить амортизацию на здания реорганизованных отделов в блоке УМЦ, здания находятся на счете 110711000 средства в пути, здания еще не зарегистрированы в юстиции поэтому бухгалтерия не хочет вводить остатки в УМЦ, т.е. документа УМЦ нет и следовательно амортизации. Справкой 0504833 бухгалтерия заносить данные не хочет, ввиду того что в оборотных ведомостях по бухгалтерии УМЦ суммы не отразятся. Как следует правильно начислить амортизацию на объекты по счету 110711000?
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий