Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Закрытие сч 44.2

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Закрытие сч 44.2

    Добрый день. Бухсофт-УСНО. Я не знаю относится ли мой вопрос к вопросам по программам или просто к бух учету. Решила написать здесь. Извините, если неправильно.
    Закрываю месяцы и год через форму Закрытие счетов. Счет 44.2 закрывается с дебетовым сальдо 0,01р. Я не могу "отловить" эту копейку. Пожалуйста, подскажите как это сделать. Спасибо.
    Вложения

    #2
    У Вас похоже учет идет по разным видам деятельности (разным ставкам НДС) и при закрытии счетов где-то из-за округлений появляется копейка, можно скорректировать любую проводку на эту сумму.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Спасибо за ответ. Мы на УСН. В настройках учетной политики я ставила галочку, чтоб НДС отдельно не учитывать, а он всё равно учитывается. Пробовала скорректировать проводку на эту копейку, тогда она вылезает на сч.99. Как сделать чтоб она вообще нигде не вылезала?

      Комментарий


        #4
        Скорректировать на 1 коп. проводку Д.90.2 К.44, удалить проводки с 99-м счетом и сформировать их заново через форму Закрытие счетов.

        Чтобы учитывать стоимость товаров с НДС, нужно при оприходовании НДС не выделять, а сразу включать в стоимость (поле НДС остается в справочнике незаполненным, в поле Цена - цена указывается с НДС).
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          Спасибо, сделала. На 99.2 вылезала совсем другая копейка - "правильная" (пени ФФОМС). Всё получилось кажется Отдельное спасибо за разъяснения по НДС.

          Комментарий


            #6
            Рано я попрощалась Извините, но я опять по той же теме. После коррекции (на 1 коп.) проводки по закрытию счета 44.2 (Д90.2-К44.2) далее при закрытии счета 90 (Продажа) на сч 90.9 уже формируется кредитовое сальдо 0,01р. (см. прилагающийся файл). В какой проводке дальше в ходе закрытия года её (эту несчастную копейку) можно убрать? Извините за бестолковость. Спасибо заранее за ответ.
            Вложения

            Комментарий


              #7
              Проводки формируются в следующей последовательности:
              Д. 90.2 К. 44
              Д. 90.9 К. 99
              Д. 99 К.90.9
              Д. 84 К.99
              Т.е. если Вы правите первую проводку в цепочке, Вы должны поправить и последующие три (последние две формируются по итогам года), либо эти три проводки нужно удалить и переформировать из Закрытия счетов (сначала за декабрь (или 4-й квартал), потом за год)
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий

              реклама

              Свернуть
              Обработка...
              X