31.03.12 в Учёте покупок в нижней части формы через поле оплата была добавлена строка на основании акта сверки - взаимозачёт. После проведённых операций по подготовки импорта в 2013, распечатали отчёт об ошибках и в аналитике операций отразилась эта строка Дт60.2 Кт76.7. Вопрос это ошибка? Что-то нужно исправить?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Импорт 2013г. УСНО 16.01.13
Свернуть
X
-
Добавьте в журнал операций проводку Д. 76.7 К.62.2 - у Вас закроется сальдо и по 76-му, и по 62-му счету, я так понимаю, сейчас на обоих счетах хвосты.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
-
Я Вам не такую проводку написала, счет 60.2 уже должен быть закрыт проводкой Д.60.2 К.76.7.
На момент проведения взаимозачета у Вас долги висели по каким счетам? 60.2 и 62.2? Что именно Вы зачитываете в счет долга?Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Елена, тут вообще такая запутанная история, я попробую её описать, чтобы привести в соответствие все проводки.
В 2011г. ООО"КоролёвРемонт" оказал услугу своему арендатору по ремонту помещения. Арендатор эту услугу не оплатил. А ООО "КР" закрылась, но открылась др. ООО КоролёвРемонт+" где директор и в одной и дрогой организации одно лицо. Директор ООО "КоролёвРемонт+" написал письмо директору Арендатору о том что задолженность по ремонтным работам вправе требовать ООО КоролёвРемонт+. Арендатор провёл взаимозачёт на сумму этой задолженности. А у себя в бухсофте теперь я отражаю взаимозачёт через учёт покупок. А далее формирую отчёт об ошибках нажимаю аналитика операций а там запись - документ Акт сверки и прводка Дт.60.2 Кт 76.7. Далее нажимаю на кнопку журнал операций и он меня забрасывет на эту проводку.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Я так понимаю, что Ваша организация - это ООО "КоролёвРемонт+" и Вы являетесь правопреемником ООО"КоролёвРемонт" (оно закрылось, значит то, что Ваш директор был там директором роли не играет).
Арендатор как мог произвести взаимозачет? Он Вам денег и за аренду, и за ремонт должен, он вам какие-то услуги оказал?Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Т.е. вы - арендаторы, а они - арендодатели и они вам зачли сумму произведенного ремонта в счет аренды.
Тогда на начало года у Вас должно быть Дебетовое сальдо по счету 62.2 (в форме Остатки на начало года) на сумму оказанных услуг по ремонту помещения. Аналитика - Ваш Арендодатель.
Операцию - Взаимозачет из оплаты в Учете покупок нужно удалить.
Оплату - не заполняйте.
При наличии остатка по счету 62.2 проводка на взаимозачет Д.60.2 К.62.2 сформируется автоматически.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Счета 90 в остатках на начало года быть не может, он закрывается по итогам года. Увеличить нужно 84-й.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Елена ещё такой вопрос: после того когда проделали все операции по импорту в 2013г. распечатали оборотно-сальдовую ведомость. Сверху написано оборотно-сальдовая ведомость за период январь 2012г. Это остатки на начало 2012 и на конец 2012? И после импорта из версии прошлого года должны попасть в 2013г?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Елена, простите я Вас уже замучала, но в продолжение нашей темы об аренде и взаимозачёте. Остался остаток на конец 12г. по сч.60.2 Кт13014,65. Это и есть та сумма которую наш арендатор у себя проводит 31.03.12 как взаимозачёт. И нам приносит акт на подпись. Пока что я нигде эту сумму не отразила.
В программе 12г. я увеличила в остатках на начало 12года по Кт сч.62.2 на сумму выполненных работ (т.е. ремонт который мы им сделали, а они нам не оплатили). Какие мне проделать операции чтобы этот Кт остаток закрылся на конец 12г? Потому что теперь по их акту сверки на конец 12г. у нас всё по нулям.
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий