Извините, может туплю, но у меня еще больше вопросов стало давайте по порядку:
1. Вот вы пишете : "Сначала корректировку РСВ и исходные формы за предыдущие периоды нулевые с льготным тарифом."
то есть мне надо:
- сдать корректировку за все периоды по РСВ-1, где вместо обычного кода указать льготный . Тогда РСВ-1 начисления тоже нулевые? т.к. начисления по РСВ-1 д.б. равны начислениям по ИС
- сдать ИС за предыдущие периоды с льготным тарифом нулевые.
2. "В текущем периоде на каждого работника
- исходная за текущий период с льготным тарифом
- отменяющие формы за предыдущие периоды по основному тарифу (как я понимаю их на каждого будет 3, за каждый квартал)
- корректирующие формы с льготным тарифом (правильные), уплата не больше начислений (по-видимому, тоже за 3 периода) "
То есть мне надо:
- сделать РСВ-1 за текущий период
- к нему приложить
а) отменяющие - по основному тарифу за 9 мес 2012
б) корректирующие - по льготному тарифу за 9 мес 2012 года ( к тем, что сдавали в п.1)
в) исходные - по льготному тарифу за 4 квартал 2012 года.
Так?
С 2012 не получается же отправить в ПФР РСВ-1 без ИС и наоборот, значит они должны сходиться друг с другом? а как их тогда отправлять?
если бы это был 2011 год - все было бы понятно и так как вы расписали, а вот 2012
1. Вот вы пишете : "Сначала корректировку РСВ и исходные формы за предыдущие периоды нулевые с льготным тарифом."
то есть мне надо:
- сдать корректировку за все периоды по РСВ-1, где вместо обычного кода указать льготный . Тогда РСВ-1 начисления тоже нулевые? т.к. начисления по РСВ-1 д.б. равны начислениям по ИС
- сдать ИС за предыдущие периоды с льготным тарифом нулевые.
2. "В текущем периоде на каждого работника
- исходная за текущий период с льготным тарифом
- отменяющие формы за предыдущие периоды по основному тарифу (как я понимаю их на каждого будет 3, за каждый квартал)
- корректирующие формы с льготным тарифом (правильные), уплата не больше начислений (по-видимому, тоже за 3 периода) "
То есть мне надо:
- сделать РСВ-1 за текущий период
- к нему приложить
а) отменяющие - по основному тарифу за 9 мес 2012
б) корректирующие - по льготному тарифу за 9 мес 2012 года ( к тем, что сдавали в п.1)
в) исходные - по льготному тарифу за 4 квартал 2012 года.
Так?
С 2012 не получается же отправить в ПФР РСВ-1 без ИС и наоборот, значит они должны сходиться друг с другом? а как их тогда отправлять?
если бы это был 2011 год - все было бы понятно и так как вы расписали, а вот 2012
Комментарий