Был платеж в июне.
В нем была ошибка в КБК. КБК уточнили в августе.
Теперь сдаем отчеты. Взяли распечатку платежей в ПФР: июньского платежа нет, этот платеж в августе помечен *.
Перс.учет за 2-кв-11 приняли (без этого июньского платежа).
При сдаче ф.РСВ-1 за 2-кв-11 ошибки - судя по протоколу проверки - июньский платеж имеет место быть.
Как быть в такой ситуации?
Сделать ф.РСВ-1 за 2-кв-11 в соответствии с протоколом (т.е. указав июньский платеж), затем сделать ф.РСВ-1 за 3-кв-11 без августовского уточнения. А перс.учет за 3-кв-11 с платежом за август?
И по состоянию на 30.09.11 все будет ровно?
Инспектор сама не знает как: предлагает еще и корр-ку делать на перс.учет.
В нем была ошибка в КБК. КБК уточнили в августе.
Теперь сдаем отчеты. Взяли распечатку платежей в ПФР: июньского платежа нет, этот платеж в августе помечен *.
Перс.учет за 2-кв-11 приняли (без этого июньского платежа).
При сдаче ф.РСВ-1 за 2-кв-11 ошибки - судя по протоколу проверки - июньский платеж имеет место быть.
Как быть в такой ситуации?
Сделать ф.РСВ-1 за 2-кв-11 в соответствии с протоколом (т.е. указав июньский платеж), затем сделать ф.РСВ-1 за 3-кв-11 без августовского уточнения. А перс.учет за 3-кв-11 с платежом за август?
И по состоянию на 30.09.11 все будет ровно?
Инспектор сама не знает как: предлагает еще и корр-ку делать на перс.учет.
Комментарий