Здравствуйте! Проводим оплату за услуги контрагента посредством взаимозачета на основании акта погашения взаимной задолженности. В списке доступных для ввода документов есть только акт сверки расчетов. Как внести туда наименование требуемого документа? И почему-то в журнале операций по многим операциям по-умолчанию высвечивается авансовый отчет, от которого так просто не избавишься...
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Оплата через взаимозачет
Свернуть
X
-
1. В Учет покупок/ Оплата выберите документ "Акт сверки расчетов" http://gyazo.com/3d3488df3e1606bfbabff2ae51c3a9d9. Сам акт сверки формируйте в режиме "По документам"
2. Журнал операций - поправим поле Вид документа. Спасибо за замечание.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
реклама
Свернуть
Комментарий