Здравствуйте, я запуталась окончательно. В ПФР не дают никакой информации - говорят разбирайтесь сами. Подскажите пожалуйста, очень вас прошу, обязательно ли должны быть ИСы за предыдущие квартала внесены в программу для корректного формирования Исов за отчетный квартал? Работаю в программе Документы ПУ 5. Кто то пишет необязательно, обязательно лишь заполнение данных на начало отчетного квартала, т.е. начислено и уплачено за полугодие 2010 года (из чего в программе показывает сальдо на начало отчетного квартала - задолженность/переплата). Важно ли начальное сальдо начислено/уплачено по сотрудникам, и как оно сформируется? Как правильно проставлять начислено/уплачено для расчета коэффициента уплаты: НАЧИСЛЕНО= УПЛАЧЕНО или НАЧИСЛЕНО=УПЛАЧЕНО-УПЛАТА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД? Самое обидное что нет ни одной инструкции по правильному оформлению Исов в программе, да еще инспектора в ПФР не хотят лишний раз ничего объяснять, ну и как тут быть?
![EEK!](https://forum.buhsoft.ru/core/images/smilies/eek.png)
Комментарий