Подскажите, сейчас прогнала отчеты начиная с 01.01.2010 г. по 30.09.2011г.через программу сверки начислений и уплат в ПФР, (там всего два сотрудника) и выяснилось, что по одному сотруднику переплата по страховой и накопительной частям, а по другому сотруднику не погашена задолженность, т.к. этот второй был уволен 01.10.2010г. Как теперь быть? Делать корректировку за 2010г.? Или ждать пока ПФР сам пришлёт письмо? Если делать, то как? Одному перекинуть переплату, а другому поставить эти суммы с минусом? Подскажите плиззз)))
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Ещё раз про переплату ПФР
Свернуть
X
-
Сообщение от ilm Посмотреть сообщениеПодскажите, сейчас прогнала отчеты начиная с 01.01.2010 г. по 30.09.2011г.через программу сверки начислений и уплат в ПФР, (там всего два сотрудника) и выяснилось, что по одному сотруднику переплата по страховой и накопительной частям, а по другому сотруднику не погашена задолженность, т.к. этот второй был уволен 01.10.2010г. Как теперь быть? Делать корректировку за 2010г.? Или ждать пока ПФР сам пришлёт письмо? Если делать, то как? Одному перекинуть переплату, а другому поставить эти суммы с минусом? Подскажите плиззз)))
- Спасибо 0
-
Сообщение от ilm Посмотреть сообщениеПодскажите, сейчас прогнала отчеты начиная с 01.01.2010 г. по 30.09.2011г.через программу сверки начислений и уплат в ПФР, (там всего два сотрудника) и выяснилось, что по одному сотруднику переплата по страховой и накопительной частям, а по другому сотруднику не погашена задолженность, т.к. этот второй был уволен 01.10.2010г. Как теперь быть? Делать корректировку за 2010г.? Или ждать пока ПФР сам пришлёт письмо? Если делать, то как? Одному перекинуть переплату, а другому поставить эти суммы с минусом? Подскажите плиззз)))
Популярное решение. На сотрудника с непогашенной задолженностью подать "пустую" форму без начислений и стажа в том периоде когда "его забыли" (в периоде в котором за него были уплачены взносы, но не было подано ИС, назовём период "X"). Далее на ЗЛ с переплатой и "забытое" ЗЛ подать КОРР формы в текущем периоде с корректируемым отчетным периодом "X". Не забыть сформировать новую АДВ-6-2 содержащую КОРР формы.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от ВасилийНиколаевич Посмотреть сообщениеСамый лучший способ поинтересоваться у сотрудника вашего ПУ как поступить, ввиду того что ему известно на какой стадии обработки ваши документы и что можно с ними сделать.
Популярное решение. На сотрудника с непогашенной задолженностью подать "пустую" форму без начислений и стажа в том периоде когда "его забыли" (в периоде в котором за него были уплачены взносы, но не было подано ИС, назовём период "X"). Далее на ЗЛ с переплатой и "забытое" ЗЛ подать КОРР формы в текущем периоде с корректируемым отчетным периодом "X". Не забыть сформировать новую АДВ-6-2 содержащую КОРР формы.
Единственный период, где могли быть переплаты - 1 полугодие 2010(в ПФР не было проверки по этому периоду)
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от semenova984 Посмотреть сообщениевот подавать корректирующую форму - неправильно. Если в каком-то периоде у ЗЛ была реальная переплата, то эти сведения не могли разнести на лицевом счете и следовательно сведения не загружены и нужно предоставить исходные формы.
Единственный период, где могли быть переплаты - 1 полугодие 2010(в ПФР не было проверки по этому периоду)
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Виталик Саныч Посмотреть сообщениеCheckXml тогда не проверял уплату по этому периоду?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от semenova984 Посмотреть сообщениевот подавать корректирующую форму - неправильно. Если в каком-то периоде у ЗЛ была реальная переплата, то эти сведения не могли разнести на лицевом счете и следовательно сведения не загружены и нужно предоставить исходные формы.
Единственный период, где могли быть переплаты - 1 полугодие 2010(в ПФР не было проверки по этому периоду)
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Виталик Саныч Посмотреть сообщениеТо есть за первое полугодие 2010 на лицевых счетах может находится сумма уплаченная больше начисленной? CheckXml тогда не проверял уплату по этому периоду?
Все эти случаи уже давно выравнены 2-м полуголием или сделаны корректировки (иначе не завершились бы не одни последующие сведения)
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от ВасилийНиколаевич Посмотреть сообщениеПростите, не понял. Можно тоже самое на примере АРМ Оператора и уточнить что такое "реальная переплата"?
"реальная переплата" - имела ввиду, что нарастающим итогом
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Alex007 Посмотреть сообщениеа если переплата меньше 1 рубля, тоже придется переделывать всё? кто знает?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от semenova984 Посмотреть сообщениеОчень много до сих пор думают, что уплачено больше чем начисленно быть не может. И включают в сведения не все деньги, говоря, что иначе будет ПЕРЕПЛАТА.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от semenova984 Посмотреть сообщениеОчень много до сих пор думают, что уплачено больше чем начисленно быть не может. И включают в сведения не все деньги, говоря, что иначе будет ПЕРЕПЛАТА.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от ВасилийНиколаевич Посмотреть сообщениеКак понимаю, в таком случае сверка АДВ-6-2 с РСВ-1 не пройдёт, да и кривую РСВ (без отражения уплаты за предыдущий период) нет возможности сдать. Судя по всему я вас всё ещё не понял...
Сообщение от semenova984
вот подавать корректирующую форму - неправильно. Если в каком-то периоде у ЗЛ была ( без слова - реальная) переплата, то эти сведения не могли разнести на лицевом счете и следовательно сведения не загружены и нужно предоставить исходные формы.
Единственный период, где могли быть переплаты - 1 полугодие 2010(в ПФР не было проверки по этому периоду)
что конкретно непонятно кроме словосочетания - реальная переплата?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от semenova984 Посмотреть сообщениеПереплата в каком периоде?
Как делать корректировку? По оплате только? Начисления в корректировке не трогать, если они верные?
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий