Сообщение от Sova64
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Корректировка инд.сведений
Свернуть
X
-
По отрицательным доначислениям:Сообщение от Sova64Если сами столкнулись, то строку 120 не надо трогать.
Она применяется только по результатам документальных проверок.
Все ваши исправительные проводки отражаются в строке того месяца, в котором внесли исправления.
если организация сама выявила "переначисления" и "переплату" например за 2_2010г. и подает корректирующие сведения за 2_2010г. с исходными за 2_2011г. Так вот отрицательная сумма доначислений отражается в 120 стр. РСВ-1?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Я думаю, что в нашем ПФр таких спецов нет.Сообщение от Elena1180 Посмотреть сообщениеТак как сложно по телефону найти в пенсионном фонде специалиста, который расскажет алгоритм работы проверяющей программы.
В лучшем случае, есть в краевом ПФР, а то и выше...
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
нетСообщение от Alexandr32 Посмотреть сообщениеПо отрицательным доначислениям:
если организация сама выявила "переначисления" и "переплату" например за 2_2010г. и подает корректирующие сведения за 2_2010г. с исходными за 2_2011г. Так вот отрицательная сумма доначислений отражается в 120 стр. РСВ-1?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Что значит - какие документы?Сообщение от sm151058 Посмотреть сообщениеЧитал-читал, запутался.
Вот моя ситуация. Хочу подать корректирующий перс. учет за 1-е полугодие 2010 г. Там немножко перераспределяются уплаченные взносы по людям. Делаю в 1С77 бухгалтерия. Какие документы я должен отправить в ПФР?
Как и всегда: СЗВ-6*, АДВ-6-2, РСВ-1.
Или у Вас вопрос как это сделать в 1С77 ?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Смысл корректировки?Сообщение от sm151058 Посмотреть сообщениеЧитал-читал, запутался.
Вот моя ситуация. Хочу подать корректирующий перс. учет за 1-е полугодие 2010 г. Там немножко перераспределяются уплаченные взносы по людям
Если распределено больше чем начислено, то надо корректировать.
Но в любом случае это может повлечь корректировки всех последующих периодов.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Какую РСВ? Я им вместе с корректирующими СЗВ-6*, АДВ-6-2 заслал старую РСВ, получил отлуп, мол, такая уже была. Может, тоже сделать корректирующую? Тогда вопрос - как ее сделать в 1С77 ?Сообщение от LoraK Посмотреть сообщениеЧто значит - какие документы?
Как и всегда: СЗВ-6*, АДВ-6-2, РСВ-1.
Или у Вас вопрос как это сделать в 1С77 ?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Конечно, корректирующую РСВ. Как сделать в 1с77 - не знаю, т.к. не пользуюсь.Сообщение от sm151058 Посмотреть сообщениеКакую РСВ? Я им вместе с корректирующими СЗВ-6*, АДВ-6-2 заслал старую РСВ, получил отлуп, мол, такая уже была. Может, тоже сделать корректирующую? Тогда вопрос - как ее сделать в 1С77 ?
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Как обычно, только следует указать номер корректировки на титуле, например 001Сообщение от LoraK Посмотреть сообщениеКонечно, корректирующую РСВ. Как сделать в 1с77 - не знаю, т.к. не пользуюсь.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Это правильно. Указывается текущий отчетный период.Сообщение от Лена81 Посмотреть сообщениеДелаю корректировку за 2 полугодие 2010г. по инд.сведениям. , отчетный период ставлю 2 кв.2011 года ! правильно ли это?
Где не заполняется? В какой программе (название, дата, версия)?Сообщение от Лена81 Посмотреть сообщениеи форма АДВ -6 не заполняется вообще все строки пустые выходят . как сделать правильно ? если нужно исправить переплату во 2 полугодии 2010 года.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
-
Ситуация похожа на мою. Но в ответ на их запрос я решил, что мне проще поправить 1-е полугодие (поскольку 1-е полугодие я формировал в какой-то левой программе, а 2-е - в 1С, и сейчас 1с формирует 1-е полугодие по-другому), чтобы по году все пришло в норму. И вот никак не получается провести корректировку. Мы с Вами общаемся по этому вопросу и в другой теме.Сообщение от Sova64Нужно узнать в своём Управлении ПФР - состыкованы ли по вашему предприятию инд. сведения и РСВ-1 за 2-е полугодие 2010 года?
Скорее всего - нет.
Потому, что при наличии переплаты в отчетном периоде хотя бы по одному человеку невозможно состыковать всё предприятие.
Скорее всего вас просят исправить исходные формы за 2-е полугодие 2010 года, чтобы стало возможно их состыковать с РСВ-1 и разнести по ИЛС ваших работников.
Если это не так, то не понятно - какую переплату вы собираетесь корректировать?
Последний раз редактировалось sm151058; 22.07.2011, 18:31.
-
Спасибо
0
Комментарий
-
реклама
Свернуть




Комментарий