Там была переплата за год? Если за год в итоге нет переплаты, то такие отчеты проходили.
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
КОРРектровка СЗВ за 2 квартала...
Свернуть
X
-
В том то и дело что по итогом года была переплата по отдельным ЗЛ. если была задолженность, то у меня, как у принимающего отчетность по ТКС претензий нет. по правилам подготовки отчетности коэффициент уплаты не может быть более 100 процентов. но есть случаи когда по итогам года есть задолженность, но все же по некоторым ЗЛ уплата составляет белее 100 процентов. это не прокатит ни в каком виде. я сознаю что может программы и позволяют вести учет начисленных и перечисленных страховых взносов в отношении каждого ЗЛ, но неумелое использование программы человека ничего не понимающего в персонифицированном учете равносильно мартышке с гранатой в руках. какая бы ни была совершенная программа по подготовке отчёнтости по персучету, все же если ее использует неграмотный бухгалтер , то ничего из этого не выйдет. на моем опыте замечено, что ИС за первое полугодие и второе полугодие 2010 готовились в разных программах, не учитывающих сальдо на начало периода. из-за этого и вышел данный косяк. бухгалтера из-за своей неграмотности (или неосведомленности) разносили июльские платежи(за июнь) на сотрудников работавших во втором полугодии совершенно забыв людей работавших в первом полугодии в том числе уволенных.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Sova64Дата составления корректирующих ИС всегда ставится текущая.
Вам в вашем случае необходимо создать пачку с корректирующими ИС и переформировать опись АДВ-6-2 для включения в неё этой пачки с корректирующими ИС. Весь пакет документов: все пачки с ИС, как с исходными, так и с корректирующими, снова нужно выслать по электронке в сопровождении переформированной (новой) описи АДВ-6-2.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Доуплаченые суммы указывать не нужно если Вы собираетесь подавать исходную форму, а что сегодня за вчера это ознозначает взамен ранее предоставленых т.е. первоночально предоставленные попадут просто в корзину и дата составления тут не имеет никакого значения, важна дата предоставления (если интересуетесь санкциями несвоевременное предоставление ИС), а вот сведения за 1 кв. 2011 однозначно придется переделать остаток долга скорее всего не сойдется. Мы лично просто переделали отчетность за 2-полугодие и предоставили в ПФР взамен ранее предоставленных. Хотя можно было бы уперется и нажить себе кучу проблем ввиде штрафов за предоставление недостоверных ИС. Если люди Вас просят не отказывайте им я думаю щас тоже не легко.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Серый Посмотреть сообщениеМы лично просто переделали отчетность за 2-полугодие и предоставили в ПФР взамен ранее предоставленных.
Сегодня договорились с ПФ: сведения по людям за 2-е полугодие 2010 года ПЕРЕподаем "сегодня" по форме ИСХД, дата - "вчерашняя" (за которую был прежний отчет), округление - до рублей. Суммы - с учетом корректировок (как правильно должно было быть). Нумерация пачек - новая (ранее никогда не использовавшаяся). РСВ-1 при этом подаем - корректировочную.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от LoraK Посмотреть сообщениеТак поделитесь, как вы это сделали!
А Вы, что в РСВ собрались корректировать?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Серый Посмотреть сообщениеРСВ не требовали в целом то по предприятию суммы и были правильные.
А Вы, что в РСВ собрались корректировать?
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Sova64Вам может показаться странным, но сведения в базу ПФР уже загружены, поэтому и новая нумерация пачек, поэтому опись АДВ-6-2 придётся переделать, чтобы включить туда переделанную пачку с новым номером пачки вместо старого. А дату в таком случае можно ставить ту, с которой сдавали в первый раз исходные, чтобы от остальных пачек не отличалась. А блока "Доуплачено" не будет - раз одни только исходные формы. И округление как "вчера".
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Sova64Вам может показаться странным, но сведения в базу ПФР уже загружены только по лицевым счетам ещё не разнесены, поэтому и новая нумерация пачек, поэтому опись АДВ-6-2 придётся переделать, чтобы включить туда переделанную пачку с новым номером пачки вместо старого. А дату в таком случае можно ставить ту, с которой сдавали в первый раз исходные, чтобы от остальных пачек не отличалась. А блока "Доуплачено" не будет - раз одни только исходные формы (доуплачено может быть только в разделе для КОРР форм). И округление как "вчера".
На мой взгляд было бы проще сдать КОРР, всё равно 1-й квартал будет разноситься после разнесения 2010 года, так что будет что корректировать.
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от Sova64Уверяю Вас, сведения СЗВ-6* уже загружены в базу ПФР. Находятся в незавершенном состоянии, по лицевым счетам не разложены. На очереди загрузка АДВ-6-2, а затем РСВ-1.
- Спасибо 0
Комментарий
-
У нас ошибок в ИС не было. Т.Е. никакая добазовая проверка ничего бы не выявила. В связи с минусовыми начислениями в следующем отчетном периоде возникла необходимость уменьшить по нескольким людям начисленные и уплаченные суммы соответственно. И вместо того, чтобы подать КОРР только по этим людям, в ПФ сказали подать ИСХД на всех, т.к. сведения еще не загружены и корректировать нечего.
Sova64, вы можете утверждать все, что угодно, пусть по-вашему, пусть все загружено, но не разнесено - не в этом суть. Мы делаем то, что требуют в ПФ (для блага людей, как обосновали в ПФ).
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий