У нас УСНО 2010.
Расходы на транспортно-экспедиционные услуги вбиваю через вкладку ПОКУПКИ.
Я приходую по двум счетам:
1.Транспортно-экспедиционные услуги по счету СПС10290008 от 29.10.10
на сумму 2307.88 в т.ч НДС 352.05
2. Транспортно-экспедиционные услуги по счету СПС10290009 от 29.10.10г. на сумму 8.32 НДС не обл.
Во вкладке ОПЛАТА вбиваю две оплаты по двум приходникам.
В операциях появляется следующее:
Вопрос в следующем. Почему НДС 353.32 принят к зачету, ведь НДС 352.05?
Расходы на транспортно-экспедиционные услуги вбиваю через вкладку ПОКУПКИ.
Я приходую по двум счетам:
1.Транспортно-экспедиционные услуги по счету СПС10290008 от 29.10.10
на сумму 2307.88 в т.ч НДС 352.05
2. Транспортно-экспедиционные услуги по счету СПС10290009 от 29.10.10г. на сумму 8.32 НДС не обл.
Во вкладке ОПЛАТА вбиваю две оплаты по двум приходникам.
В операциях появляется следующее:
Вопрос в следующем. Почему НДС 353.32 принят к зачету, ведь НДС 352.05?
Комментарий