Прогр.УСНО, зарегистрирована, версия от 22.10.10.
Был оприходован товар (41/60). Делаем возврат, как поняла - обратную проводку (60/41) формируем через Операции. А саму накладную откуда можно напечатать? И еще, поставщик просит счет фактуру, с выделением НДС, а у нас упрощенка. Как быть: в сч.-фактуре не делать выделения НДС?
Был оприходован товар (41/60). Делаем возврат, как поняла - обратную проводку (60/41) формируем через Операции. А саму накладную откуда можно напечатать? И еще, поставщик просит счет фактуру, с выделением НДС, а у нас упрощенка. Как быть: в сч.-фактуре не делать выделения НДС?
Комментарий