Добрый день!
Программа Предприятие 2010 версия от 15.07.2010г.
В июне начислена и выплачена сумму отпускных за июль, за три дня до отпуска. В БУ и НУ расходы признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты, значит сумма отпускных за июль должна быть отнесена на счет 97, взносы с отпускной суммы в БУ распределяются пропорционально дням отпуска т.е. на 97 счет, а в НУ признаются расходом на дату начисления. Возникает временная разница. Подскажите пожалуйста
как и где нужно внести данные для правильного формирования проводок. Отчитываемся по налогу на прибыль ежемесячно, отпуска у всех переходящие, придется делить, но вручную не очень хочется
Программа Предприятие 2010 версия от 15.07.2010г.
В июне начислена и выплачена сумму отпускных за июль, за три дня до отпуска. В БУ и НУ расходы признаются таковыми в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты, значит сумма отпускных за июль должна быть отнесена на счет 97, взносы с отпускной суммы в БУ распределяются пропорционально дням отпуска т.е. на 97 счет, а в НУ признаются расходом на дату начисления. Возникает временная разница. Подскажите пожалуйста
как и где нужно внести данные для правильного формирования проводок. Отчитываемся по налогу на прибыль ежемесячно, отпуска у всех переходящие, придется делить, но вручную не очень хочется
Комментарий