Купила программу Предприятие 2010. У нас магазин розничный торговли (продукты всего 8 касс. Помогите разобраться как правильно посадить проводки по рознице. Я делаю следующее: закладка ПОКУПКИ далее добавляю поставщика (например ООО ИВАН), далее ставлю вид сделки-обычная, далее выбираю дебет счета 41,1, далее оприходую товар , в проводках получается :
д 41,1 к 60,2 оприходование
д 19,3 к 60,2 учтен ндс
д 68,2 к 19,3 ндс к зачету
д 41,1 к 42 начислена торговая наценка
вроде все правильно
далее захожу в закладку ПРОДАЖИ
вид сделки - обычная, далее выбираю кредит счета 41,1 затем отгружаю товар в магазин , в проводках получается
д. 62,2 к 90,1 выручка
д 90,3 к 68,2 отражен НДС
д 90,2 к 41,1 списана с/с
д 90,2 к 42 сторнирована наценка
Вот тут у меня не получается: в проводке 62,2-90,1 товар поступает в отдел водки, вечером снимаем Z отчет и сдаем в кассу сумму выручки (например 100000) тогда я делаю проводки д 50,1 к 90,1 на сумму 100000. Эту проводку тоже делаю через закдаку ПРОДАЖИ, только вид сделки ставлю розничная торговля ккм , в покупателях ставлю номера ккм. (Вот тут проводки правильные д. 50,1 к. 90,1 и д 90,3 к 68,2
Как мне сделать так чтобы реализация д. 62,2 к. 90,1 не пояавлялась.
Оставались только проводки которые прошили по реализации только по кассе предприятия.
Заранее благодарна.
д 41,1 к 60,2 оприходование
д 19,3 к 60,2 учтен ндс
д 68,2 к 19,3 ндс к зачету
д 41,1 к 42 начислена торговая наценка
вроде все правильно
далее захожу в закладку ПРОДАЖИ
вид сделки - обычная, далее выбираю кредит счета 41,1 затем отгружаю товар в магазин , в проводках получается
д. 62,2 к 90,1 выручка
д 90,3 к 68,2 отражен НДС
д 90,2 к 41,1 списана с/с
д 90,2 к 42 сторнирована наценка
Вот тут у меня не получается: в проводке 62,2-90,1 товар поступает в отдел водки, вечером снимаем Z отчет и сдаем в кассу сумму выручки (например 100000) тогда я делаю проводки д 50,1 к 90,1 на сумму 100000. Эту проводку тоже делаю через закдаку ПРОДАЖИ, только вид сделки ставлю розничная торговля ккм , в покупателях ставлю номера ккм. (Вот тут проводки правильные д. 50,1 к. 90,1 и д 90,3 к 68,2
Как мне сделать так чтобы реализация д. 62,2 к. 90,1 не пояавлялась.
Оставались только проводки которые прошили по реализации только по кассе предприятия.
Заранее благодарна.
Комментарий