Хотела уточнить один момент.
Так получилось, что наша организация уплатила пенсионные взносы в ПФР за ноябрь и декабрь (и страховую часть, и накопительную), только 14 марта 2006 года.
При формировании "Декларации по взносам в ПФР" на листе 5, в разделе 2.1 "Уплата платежей..." в строках 010 - 014 стоят прочерки, а сумма взносов фигурирует в строках 015-019 (разница между начисленными и уплаченными суммами).
В разделе "Расчеты с персоналом/уплата налогов" галочки об уплате налогов поставлены.
Правильно ли я поняла, что эти суммы относятся в Декларации к задолженности, потому что уплачены позже 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (т.е., позже 15 января)?
Или я что-то сделала не так, и эти уплаченные взносы все-таки должны отражаться в декларации в строках 010-014 ?
Подскажите, пожалуйста.
Так получилось, что наша организация уплатила пенсионные взносы в ПФР за ноябрь и декабрь (и страховую часть, и накопительную), только 14 марта 2006 года.
При формировании "Декларации по взносам в ПФР" на листе 5, в разделе 2.1 "Уплата платежей..." в строках 010 - 014 стоят прочерки, а сумма взносов фигурирует в строках 015-019 (разница между начисленными и уплаченными суммами).
В разделе "Расчеты с персоналом/уплата налогов" галочки об уплате налогов поставлены.
Правильно ли я поняла, что эти суммы относятся в Декларации к задолженности, потому что уплачены позже 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (т.е., позже 15 января)?
Или я что-то сделала не так, и эти уплаченные взносы все-таки должны отражаться в декларации в строках 010-014 ?
Подскажите, пожалуйста.
Комментарий