Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Справочники-Товар

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Справочники-Товар

    Программа-Предприниматель.Зарегистрирована.
    Возможно ли загрузить из эксель в Справочник товар сразу по покупной и продажной ценой?и кол-во закупки?
    ИП 1953 г.рождения и почему в начислениях фиксированного пл-жа стоит накопительная часть?

    #2
    1. Только по покупной цене
    2. Знаем о проблеме - исправим. Это случилось из-за того, что сначала открыли форму расчетов, а потом ввели дату рождения предпринимателя

    Комментарий


      #3
      Спасибо за ответы.Теперь все понятно.
      И еще вопросик по программе:ИП сдает в аренду помещение.В конце месяца выписал сч-ф арендатору.Но арендатор пока ее не оплатил.При формировании Декларации по НДС и Книги продаж сумма аренды туда попадает, но ИП применяют кассовый метод учета доходов и расходов,значит декларация формируется не правильно?В книгу ДиР неоплаченная аренда не попадает. Или я что-то не так делаю в проводках?Помогите разобраться!

      Комментарий


        #4
        В части НДС все едины, все исчисляют НДС "по отгрузке". В книгу доходы действительно попадают по факту оплаты.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          Мы 1 кв-л явл.плательщиками ндс, а со 2 кв-ла получили освобождение по 145ст.Значит,сч-ф,выставленные арендатору в 1 кв-ле, попадают в базу по ндс.А как нам быть, когда арендатор оплатит нам аренду за 1 кв-л в мае - мы же будем работать без ндс.Получается, что мы переплатим НДС.

          Комментарий


            #6
            Дата оплаты неважна, НДС исчисляется по отгрузке. Если Вы выставили счет-фактуру в 1-м квартале, то и уплатить налог должны в 1-м квартале независимо от того, когда будет произведена оплата.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              Например:
              1кв-л:Декларация ндс-10000*18/118=1525=-к оплате. Книга ДиР- доходов 0=.
              2кв-л:Декларация ндс- 0= Книга ДиР- доходов 10000=? или 8475=?.
              А оплаченный ндс(1525=) в расход ставить?

              Комментарий


                #8
                1кв-л:Декларация ндс-10000*18/118=1525=-к оплате. Книга ДиР- доходов 0=.
                2кв-л:Декларация ндс- 0= Книга ДиР- доходов 10000=? или 8475=?.
                Да.
                А оплаченный ндс(1525=) в расход ставить?
                В книге ДиР в таблицах есть отдельные графы для НДС, туда он и должен попадать.

                Комментарий


                  #9
                  Сообщение от СветланаС Посмотреть сообщение
                  Например:
                  2кв-л:Декларация ндс- 0= Книга ДиР- доходов 10000=? или 8475=?.
                  Оплату ндс вручную вносить в Книгу ДиР?

                  Комментарий


                    #10
                    По данным учета покупок и продаж, если заполнены оприходвание/отгрузка и оплата, то книга автоматически все заполнит.

                    Комментарий


                      #11
                      Алексей,спасибо Вам большое за ответы!Вроде все ясно.

                      Комментарий

                      реклама

                      Свернуть
                      Обработка...
                      X