Такая ситуация: выдали подотчет деньги, по авансовому отчету получился перерасход. Формирую проводку на возврат/выплату. Все получилось.
Дальше в этот же день выдаю опять этому же человеку подотчет. А эти деньги переносятся в остаток по первому авансовому отчету, а не в начало следующего.
В прошлом году все получалось.В день выдачи перерасхода выдавала под новый отчет и ничего не совмещалось.
Подскажите пожалуйста как это исправить?
Дальше в этот же день выдаю опять этому же человеку подотчет. А эти деньги переносятся в остаток по первому авансовому отчету, а не в начало следующего.
В прошлом году все получалось.В день выдачи перерасхода выдавала под новый отчет и ничего не совмещалось.
Подскажите пожалуйста как это исправить?
Комментарий