Добрый день!Предприятие 2008,зарегистрирована.Открываю через Налоговый учет форму Расчет прямых расходов,ничего не пойму.По графе прямые расходы 566,0 тыс.руб.,а по графе Принять к расходу 481,0 тыс.руб.В чем проблема,что не так сделано?
Объявление
Свернуть
Пока нет объявлений.
Прямые расходы
Свернуть
X
-
Посмотрите здесь описание:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=9334
Если не получится разобраться - дайте знать, Елена Вам завтра поможет.
- Спасибо 0
-
Если поставите вид деятельности "услуги", то к расходу будут приняты все прямые расходы. При виде деятельности "производство" они делятся между реализованной продукцией и незавершенкой.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Доброе утро! Спасибо большое,с этой проблемой разобралась.Только у меня связано не с незавершенкой.Был выпуск продукции,а реализации не было,когда поставила реализацию,все стало на свои места.Хотя до меня не доходит один момент,если я сделала выпуск продукции например в сентябре,а реализацию - в октябре,то прямые расходы уже учитываются в октябре.
У меня сейчас другая проблема.Наконец то откорректировала 2008 г.перенесла остатки в 2009 г. и обнаружила нестыковки по складу.В 2008 г.открываю Оборотно-сальдовую ведомость,по сч.10 одни остатки,захожу в закладку Склад/Остатки на 31.12.08 г.-остатки совсем другие,которые и переносятся в 2009 г. В связи с этим баланс на начало 2009 г. неравен.Сейчас сверю остатки по другим счетам
- Спасибо 0
Комментарий
-
Сообщение от olgkryukova Посмотреть сообщениеДоброе утро! Спасибо большое,с этой проблемой разобралась.Только у меня связано не с незавершенкой.Был выпуск продукции,а реализации не было,когда поставила реализацию,все стало на свои места.Хотя до меня не доходит один момент,если я сделала выпуск продукции например в сентябре,а реализацию - в октябре,то прямые расходы уже учитываются в октябре.
Сообщение от olgkryukova Посмотреть сообщениеУ меня сейчас другая проблема.Наконец то откорректировала 2008 г.перенесла остатки в 2009 г. и обнаружила нестыковки по складу.В 2008 г.открываю Оборотно-сальдовую ведомость,по сч.10 одни остатки,захожу в закладку Склад/Остатки на 31.12.08 г.-остатки совсем другие,которые и переносятся в 2009 г. В связи с этим баланс на начало 2009 г. неравен.Сейчас сверю остатки по другим счетамБлагодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
Посмотрите на складе отчеты "Что купить, чтоб не было минусов" и "Отчет об остатке на складе" - возможно где-то были операции с искаженным приоритетои (т.е. списание раньше прихода). Еще как вариант - запустить перерасчет и посмотреть что получится - возможно склад и бух.учет выровняются (Сервис/ Перерасчет операций по покупкам и продажам). Перед перерасчетом рекомендуем сделать архив.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
-
По хорошему нужно сделать общий перерасчет, но если операций много, то это может занять много времени.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ
- Спасибо 0
Комментарий
реклама
Свернуть
Комментарий