Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Возврат денег Покупателю

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Возврат денег Покупателю

    Возвращаю деньги Покупателю, провел через Банк, но в учете покупок ранее был отражен факт получения предоплаты за товар и соответственно появилась задолженность перед ним и начислен НДС.

    Также Поставщик возвращает мне деньги за ранее поставленный товар я ему возвращаю товар ранее оприходованный от него, как все правильно оформить?

    #2
    В какой программе Вы работаете?
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Виноват- Предприниматель 2009

      Комментарий


        #4
        Сообщение от OltgNik Посмотреть сообщение
        Возвращаю деньги Покупателю, провел через Банк, но в учете покупок ранее был отражен факт получения предоплаты за товар и соответственно появилась задолженность перед ним и начислен НДС.
        Через Банк не нужно оформлять. Я так понимаю - был получен аванс. Оформили Вы получение аванса все же через Учет продаж (а не через покупки, как написали). И теперь этот аванс надо вернуть.
        Чтобы это сделать, заходим в Учет покупок/ добавляем новую запись (контрагент тот же, что и в Продажах)/ вид операции "Возврат аванса". Заполняете закладку "Оплата" на сумму возвращенного аванса. Операции формируются автоматически.

        Сообщение от OltgNik Посмотреть сообщение
        Также Поставщик возвращает мне деньги за ранее поставленный товар я ему возвращаю товар ранее оприходованный от него, как все правильно оформить?
        Когда то давно возврат оформлялся сторнировочными проводками, но потом Минфин РФ решил, что правильнее оформлять в виде обратной реализации. Поэтому, в учет продаж добавляете запись и реализуете товар по цене его приобретения.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


          #5
          Добрый день. Предприятие 2009 версия от 26.11.2009
          Прошу пояснить как лучше в программе отразить постаупление денежных средств от Поставщика? Ему был перечислен НДС в марте 2009 г., НДС с перечисленого аванса принят к вычету, расчитно на сумму аванс абыли оказаны услуги.
          Благодарю.

          Комментарий


            #6
            Сообщение от mally Посмотреть сообщение
            Добрый день. Предприятие 2009 версия от 26.11.2009
            Прошу пояснить как лучше в программе отразить постаупление денежных средств от Поставщика? Ему был перечислен НДС в марте 2009 г.
            Был перечислен НДС или все-таки аванс?

            Сообщение от mally Посмотреть сообщение
            , НДС с перечисленого аванса принят к вычету, расчитно на сумму аванс абыли оказаны услуги.
            Благодарю.
            Не поняли. Поясните.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
              Был перечислен НДС или все-таки аванс?



              Не поняли. Поясните.
              Был перечислен аванс, конечно.

              Комментарий


                #8
                Еще раз, по порядку:

                1. Вы перечислили аванс поставщику (Учет покупок/ закладка Оплата). Начислили НДС и приняли его к вычету.

                2. Поставщик оказал Вам услуги на сумму аванса (закладка Оприходование Учет покупок)

                После оприходования услуг автоматически формируется проводка на зачет аванса.

                В чем заключается вопрос? В какой момент возникают проблемы?
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                  #9
                  Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                  Еще раз, по порядку:

                  1. Вы перечислили аванс поставщику (Учет покупок/ закладка Оплата). Начислили НДС и приняли его к вычету.

                  2. Поставщик оказал Вам услуги на сумму аванса (закладка Оприходование Учет покупок)

                  После оприходования услуг автоматически формируется проводка на зачет аванса.

                  В чем заключается вопрос? В какой момент возникают проблемы?
                  п. 2 оказанные услуги частично закрывают аванс, т.е. Поставщик нам должен еще часть аванса

                  Как верно отразить в программе возврат аванса ранее перечисленного Поставщику в связи с расторжением Договора?

                  Комментарий


                    #10
                    Учет покупок/ Вид сделки "Возврат аванса"
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                      #11
                      Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                      Учет покупок/ Вид сделки "Возврат аванса"
                      Вы гениальны!!!!
                      А счет-фактуру новую вводить?

                      Комментарий


                        #12
                        Новую.

                        Комментарий


                          #13
                          Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщение
                          Новую.
                          Не формируются проводки, почему-то:-(((

                          Комментарий


                            #14
                            Есть проблема, поправим

                            Комментарий


                              #15
                              Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
                              Есть проблема, поправим
                              К какому сроку планируете, а то ведь год закрывать надо...


                              P.S. А мы можем расчитывать н адоп. скидки за помощь и идеи?

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X