Бухсфот Предприятие 2009.
У меня такая ситуация: ввожу в базу данные по оплате за Интернет. При оприходовании счета-фактуры в проводках "Перечислен аванс поставщику" сумма разделяется - в Д 60.1 идет сумма за минусом 0,01коп., а в Д 60.2 - попадает эта самая 0,01 коп.
Проблема началась еще с прошлого года с июня месяца, но замечена была случайно.
Помогите исправить.
Спасибо.
У меня такая ситуация: ввожу в базу данные по оплате за Интернет. При оприходовании счета-фактуры в проводках "Перечислен аванс поставщику" сумма разделяется - в Д 60.1 идет сумма за минусом 0,01коп., а в Д 60.2 - попадает эта самая 0,01 коп.
Проблема началась еще с прошлого года с июня месяца, но замечена была случайно.
Помогите исправить.
Спасибо.
Комментарий