Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

адв 11

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    адв 11

    у нас задолженность на конец 2008 года 4334 руб, однако при проверке выдается
    №2
    ***30: Ошибка в блоке <ЗадолженностьНаНачало>. Значение элемента <Страховые> = 4334.00 блока <СтраховыеВзносы> в 1-й детальной строке за 2008-й год, совпадающий с годом расчетного периода (указанного в основном документе), должно быть неположительным




    Если ставить -4334, то ползет вся арифметика, подскажите что делать, мучаюсь целый день!

    #2
    Противоречие, однако...
    у нас задолженность на конец 2008 года
    Ошибка в блоке <ЗадолженностьНаНачало>

    Комментарий


      #3
      АДВ 11

      Да, Вы правы ошиблась задолженность на начало 2008 года 4334, но при тестировании все равно то же самое подскажите что делать?

      Комментарий


        #4
        Заполнить правильно годы.
        https://www.buhsoft.ru/?title=pfr/pfr9.php

        Комментарий


          #5
          АДВ 11

          Если Вас не очень затруднит, все же объясните бестолковому бухгалтеру каким образом правильно заполнять года?
          Заполняю след. образом:
          Начальная задолженность 2008 4334,
          Итого уплачено 2008 226603
          Конечная задолженность 2008 45500
          Отдельно считается начислено 2008 267769
          Где не так?
          Если меняю начальная задолженность 2008 на конечная задолженность 2007 ругается, ставлю минус - не идет арифметика. Пожалуйста подскажите как надо сделать?
          С уважением Ольга

          Комментарий


            #6
            Сообщение от Ольга 2009 Посмотреть сообщение
            Если Вас не очень затруднит, все же объясните бестолковому бухгалтеру каким образом правильно заполнять года?
            Заполняю след. образом:
            Начальная задолженность 2008 4334,
            Итого уплачено 2008 226603
            Конечная задолженность 2008 45500
            Отдельно считается начислено 2008 267769
            Где не так?
            Если меняю начальная задолженность 2008 на конечная задолженность 2007 ругается, ставлю минус - не идет арифметика. Пожалуйста подскажите как надо сделать?
            С уважением Ольга
            НачЗад 2007 4334
            Начислено 2008 267769
            Уплачено 2007 4334
            2008 226603-4334
            КонЗад 2008 45500

            Комментарий


              #7
              АДВ 11

              Ура!
              Все получилось, большое спасибо!
              С уважением
              Ольга

              Комментарий


                #8
                Не сходится арифметика в программе

                Здравствуйте!

                АДВ не пропускает, из-за Страховой части (с накопительной все в порядке).
                У нас так:
                На начало года: 0 (ни мы не должны, ни ПФ - не должен)
                Начислено: 191948
                Уплачено: 198688
                Переплата: 6740



                В программе:
                - <ЗадолженностьНаНачало>
                <Количество>2</Количество>
                - <СуммаЗаПериод>
                <ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
                <РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
                - <СтраховыеВзносы>
                <Страховые>0</Страховые>
                <Накопительные>-736.00</Накопительные>
                <Дополнительные>0</Дополнительные>
                </СтраховыеВзносы>
                </СуммаЗаПериод>
                - <СуммаЗаПериод>
                <ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
                - <СтраховыеВзносы>
                <Страховые>0</Страховые>
                <Накопительные>-736.00</Накопительные>
                <Дополнительные>0</Дополнительные>
                </СтраховыеВзносы>
                </СуммаЗаПериод>
                </ЗадолженностьНаНачало>
                <ПризнакТарифа>Р</ПризнакТарифа>
                - <НачисленияЗаПериод>
                <Страховые>191948.00</Страховые>
                <Накопительные>20172.00</Накопительные>
                <Дополнительные>0</Дополнительные>
                </НачисленияЗаПериод>
                - <УплатаЗаПериод>
                <Количество>2</Количество>
                - <СуммаЗаПериод>
                <ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
                <РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
                - <СтраховыеВзносы>
                <Страховые>198688.00</Страховые>
                <Накопительные>19436.00</Накопительные>
                <Дополнительные>0</Дополнительные>
                </СтраховыеВзносы>
                </СуммаЗаПериод>
                - <СуммаЗаПериод>
                <ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
                - <СтраховыеВзносы>
                <Страховые>198688.00</Страховые>
                <Накопительные>19436.00</Накопительные>
                <Дополнительные>0</Дополнительные>
                </СтраховыеВзносы>
                </СуммаЗаПериод>
                </УплатаЗаПериод>
                - <ЗадолженностьНаКонец>
                <Количество>2</Количество>
                - <СуммаЗаПериод>
                <ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
                <РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
                - <СтраховыеВзносы>
                <Страховые>-6740.00</Страховые>
                <Накопительные>0</Накопительные>
                <Дополнительные>0</Дополнительные>
                </СтраховыеВзносы>
                </СуммаЗаПериод>
                - <СуммаЗаПериод>
                <ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
                - <СтраховыеВзносы>
                <Страховые>-6740.00</Страховые>
                <Накопительные>0</Накопительные>
                <Дополнительные>0</Дополнительные>
                </СтраховыеВзносы>
                </СуммаЗаПериод>
                </ЗадолженностьНаКонец>


                При тестировании:
                №2
                ***30: Ошибка в блоке <ЗадолженностьНаКонец>. Значение элемента <Страховые> = -6740.00 блока <СтраховыеВзносы> в 1-й детальной строке за 2008-й год, равный 2008-го года расчетного периода (указанного в основном документе), должно быть неотрицательным


                №2
                !!!20: Предупреждение. Значение элемента <Страховые> [-6740.00] в детальной строке за 2008-й год (совпадающий с годом расчетного периода) блока <ЗадолженностьНаКонец> должно быть равно 0, т.к.:
                [<Страховые> 191948.00 блока <НачисленияЗаПериод>] -
                [<Страховые> 198688.00 в детальной строке за 2008-й год блока <УплатаЗаПериод>] +
                [<Страховые> 0.00 в детальной строке за 2008-й год блока <ЗадолженностьНаНачало>] равно -6740.00 (меньше нуля)



                Как нам быть? подскажите пожалуйста! Иначе у нас просто не примут отчет...

                Комментарий


                  #9
                  Совёнок, у Вас неправильно стоит год по переплате в таблице "Задолженность на конец расчетного периода". Переплаты на конец периода отражаются годом, следующим за отчётным. На начало периода всё нормально.

                  Комментарий


                    #10
                    Спасибо!

                    Я написала вместо 2008 - 2009 (выделено синим). Вроде программа пропустила. Надеюсь а ПФ также будет.

                    Посмотрите, правильно?

                    - <ЗадолженностьНаНачало>
                    <Количество>2</Количество>
                    - <СуммаЗаПериод>
                    <ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
                    <РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
                    - <СтраховыеВзносы>
                    <Страховые>0</Страховые>
                    <Накопительные>-736.00</Накопительные>
                    <Дополнительные>0</Дополнительные>
                    </СтраховыеВзносы>
                    </СуммаЗаПериод>
                    - <СуммаЗаПериод>
                    <ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
                    - <СтраховыеВзносы>
                    <Страховые>0</Страховые>
                    <Накопительные>-736.00</Накопительные>
                    <Дополнительные>0</Дополнительные>
                    </СтраховыеВзносы>
                    </СуммаЗаПериод>
                    </ЗадолженностьНаНачало>
                    <ПризнакТарифа>Р</ПризнакТарифа>
                    - <НачисленияЗаПериод>
                    <Страховые>191948.00</Страховые>
                    <Накопительные>20172.00</Накопительные>
                    <Дополнительные>0</Дополнительные>
                    </НачисленияЗаПериод>
                    - <УплатаЗаПериод>
                    <Количество>2</Количество>
                    - <СуммаЗаПериод>
                    <ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
                    <РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
                    - <СтраховыеВзносы>
                    <Страховые>198688.00</Страховые>
                    <Накопительные>19436.00</Накопительные>
                    <Дополнительные>0</Дополнительные>
                    </СтраховыеВзносы>
                    </СуммаЗаПериод>
                    - <СуммаЗаПериод>
                    <ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
                    - <СтраховыеВзносы>
                    <Страховые>198688.00</Страховые>
                    <Накопительные>19436.00</Накопительные>
                    <Дополнительные>0</Дополнительные>
                    </СтраховыеВзносы>
                    </СуммаЗаПериод>
                    </УплатаЗаПериод>
                    - <ЗадолженностьНаКонец>
                    <Количество>2</Количество>
                    - <СуммаЗаПериод>
                    <ТипСтроки>ДЕТАЛЬНАЯ</ТипСтроки>
                    <РасчетныйПериод>2009</РасчетныйПериод>
                    - <СтраховыеВзносы>
                    <Страховые>-6740.00</Страховые>
                    <Накопительные>0</Накопительные>
                    <Дополнительные>0</Дополнительные>
                    </СтраховыеВзносы>
                    </СуммаЗаПериод>
                    - <СуммаЗаПериод>
                    <ТипСтроки>ИТОГО</ТипСтроки>
                    - <СтраховыеВзносы>
                    <Страховые>-6740.00</Страховые>
                    <Накопительные>0</Накопительные>
                    <Дополнительные>0</Дополнительные>
                    </СтраховыеВзносы>
                    </СуммаЗаПериод>
                    </ЗадолженностьНаКонец>

                    Комментарий


                      #11
                      Вроде правильно. Если CheckXML пропускает, то уверенность повышается. Но окончательная уверенность (ИМХО) приходит на сверке платежей в ПФ.

                      Комментарий


                        #12
                        СПАСИБО ОГРОМНОЕ!

                        Сообщение от v_i_b Посмотреть сообщение
                        НачЗад 2007 4334
                        Начислено 2008 267769
                        Уплачено 2007 4334
                        2008 226603-4334
                        КонЗад 2008 45500
                        Спасибо вам огромное V_I_B!
                        Вы просто меня спасли!В отличие от сотрудников бухсофта.ру, которые по-ходу дела издеваются над нами просто напросто!

                        Комментарий


                          #13
                          Над вами издевается ваша программа подготавливающая индивидуальные сведения... К сожалению в новом формате односэ (вроде оно у вас) кривит страшно...

                          Комментарий


                            #14
                            Сообщение от Slay Посмотреть сообщение
                            Над вами издевается ваша программа подготавливающая индивидуальные сведения... К сожалению в новом формате односэ (вроде оно у вас) кривит страшно...
                            Это вам кто сказал? все это болтовня, в 1С АДВ-11 как заполнялось вручную, так и заполняется, поменялись требования ЧекХмл.
                            Раньше в графе уплачено за тек. пер. писали тот год, в котором и произошла уплата и в ПФР это всех устраивало!
                            А теперь создатели ЧекХмл придумали: гасить долг за предыдущий год отдельной строкой, хотя сама графа называется "Уплачено страховых взносов в РАСЧЕТНОМ периоде"!С какой стати надо писать часть за пред. год, а часть за текущий, это, По-моему, здравому смыслу противоречит!
                            Ну при чем же здесь 1С!?!
                            Легко написать: "возьмите прогу в ПФР и заполните там отчет....", а если в фирме 1000 человек?Вы себе это представляете?Зачем палки в колеса людям вставлять?Или хотя бы конкретно пишите, что нового в новой ЧекХмл!
                            Фу....зла не хватает....
                            Последний раз редактировалось Lari-Karlson; 14.02.2009, 14:35.

                            Комментарий


                              #15
                              Сообщение от Lari-Karlson Посмотреть сообщение
                              Фу....зла не хватает....
                              А не нужно злиться. Если вы посмотрите, то на этом форуме уже десятки тем по заполнению АДВ-11 именно в 1С. В старом текстовом формате 1с тоже часто отсебятину формировала и как видим и в новом формате. Никто вас не заставляет использовать программы распространяемые ПФР. Но раз у вас такие проблемы с заполнением АДВ-11, то почему не воспользоваться ими конкретно для этой формы... остальные файлы с СЗВ-4 можно оставить и одинесовские (если они валидны)...

                              P.S. По мне так сотрудники бухсофта и не должны консультировать по проблемам борьбы с заполнением АДВ-11 в сторонних программах...

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X