Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Списание НДС

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Списание НДС

    Добрый день! Скажите пожалуйста, если заводить поступление оплату и реализацию товара через Учет покупок и Учет продаж, возможно ли списание НДС за частично реализованный товар поштучно т.е. за единицу, а не по средней стоимости. Т.е оприходовали 10 единиц товара на 41 и 19, оплатили поставщику за 10 единиц. А списываем с 41 и 19 по мере реализации поштучно

  • #2
    Я так понимаю Вы об УСНО?
    Для этого надо оприходовать каждую партию товара с новым наименованием.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Да в УСНО, а можно по подробнее,если в накалдной не одно наименование товара, и по несколько единиц

      Комментарий


      • #4
        Если по несколько единиц, то всегда будет списание по средней оплате. Там очень сложный расчет списания НДС, поэтому возможности списывать в расход по себестоимости каждой единицы не предусмотрено.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Спасибо Вам за оперативные ответы. Я имею в виду если завести наименование "Цветочек" - в количестве 5 шт.(НДС -100руб. за ед.) и наименование "Кактус" - в количестве 3шт.(НДС-50руб. за ед.) При реализации и оплате 1 единицы наименования "Цветочек" какая сумма НДС будет списана? 100 руб. или 81,25.((500+150):8))

          Комментарий


          • #6
            100 рублей. Но в расходы попадет только в той части, в которой оплачена.
            Последний раз редактировалось Анастасия; 19.01.2009, 12:44.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Этого мы и хотим, а получилось вот так:
              В базе от 15.01.09г.-10.22(время)
              1. 16.12.08 через «Покупки» поставщик ВЕЛС оприходовано 7 единиц товара «Елена плюс140» на сумму 28474,58 (4067,80х7шт).
              2. 16.12.08 через «Покупки» поставщик ВЕЛС учтен НДС по 7 единиц товара «Елена плюс140» на сумму 5125,42 (732,20х7шт).
              3. 24.12.2008 через «ПРОДАЖИ» контрагент АМС 100К ТОВАР реализован один диван( оплачено все 7 единиц). Причем себестоимость списана по правильной цене 4067,80, а НДС выделен неправильно 765,41 ( а надо 732,20)

              Пересчет операций по покупкам и продажам и книга доходов и расходов пересчитаны.

              А в базе, сделанной до пересчета (см. базу от 15.01.09г.-13.26) было все правильно ( т.е. НДС 24.12.08 был выделен в правильной сумме 732,20.) до того момента, как мы сделали перерасчет операций по покупкам и продажам, книги ДиР .

              НДС в «ПРОДАЖИ» за 24.12.2008 изменился с 732,20 на неправильный 765,41. ( см. базу от 15.01.2008 10.22(время) )


              Высылаем Вам две базы от 15 января 2009г. от 10.22 с неверным НДС и 13.26 с верным расчетом

              Подскажите, пожалуйста, что делать.

              Комментарий


              • #8
                Вы Юммис? Получили от Вас одну базу.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  да, Юммис, спасибо за помощь

                  Комментарий


                  • #10
                    Посмотрели Вашу базу и до перерасчета и после сумма НДС не изменилась - 671,19.
                    У Вас какая версия программы?
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий

                    реклама

                    Свернуть
                    Обработка...
                    X