Ситуация такая:
директор купил канцтовары
принес товарный чек
написал авансовый отчет
выдали ему деньги из кассы согласно авансового отчета
ВСЕ происходит в один день
-----------------------------------------------
мои действия:
учет покупок - 17.12.08 - добавить - контрагента вписываем
оприходование 17.12.08 добавить - канцтовары вписываем
оплата 17.12.08 - авансовый отчет
----------------------------------------------
В программе же:
пишется авансовый отчет
и при формировании ав.отчета:
выданы деньги из кассы 200 руб
куплены канцтовары 200 руб
итого остаток 0 руб.
------
А должно быть:
выдано 0 руб
ав.отчет 200 руб.
перерасход 200 руб.
выдано по такому то расходнику 200 руб
И в данном случае проводки должны быть
Дт 10 Кт 71
Дт 71 Кт 50
а формирует 71 - 50
60 - 71
И как быть в данной ситуации?
директор купил канцтовары
принес товарный чек
написал авансовый отчет
выдали ему деньги из кассы согласно авансового отчета
ВСЕ происходит в один день
-----------------------------------------------
мои действия:
учет покупок - 17.12.08 - добавить - контрагента вписываем
оприходование 17.12.08 добавить - канцтовары вписываем
оплата 17.12.08 - авансовый отчет
----------------------------------------------
В программе же:
пишется авансовый отчет
и при формировании ав.отчета:
выданы деньги из кассы 200 руб
куплены канцтовары 200 руб
итого остаток 0 руб.
------
А должно быть:
выдано 0 руб
ав.отчет 200 руб.
перерасход 200 руб.
выдано по такому то расходнику 200 руб
И в данном случае проводки должны быть
Дт 10 Кт 71
Дт 71 Кт 50
а формирует 71 - 50
60 - 71
И как быть в данной ситуации?
Комментарий